你好,你做到了主营业务成本吗?
老师,您好,我在6月的时候做了一笔暂估成本,暂估结转至成本的时候分了3级明细,等同说把机械租赁费、材料、人工均分的做了明细,暂估成本的时候也是这样,7月我收到了暂估成本的一些发票我该怎么冲回?还是说我全部都红冲,然后才成本从新匹配?
老师您好!请问下公司2月开工程票出去,然后暂估成本100多万,截止到年底不再开票,账上有资产折旧等产生了亏损,可以把之前暂估的成本冲回来一部分吗?这样就可以少开点发票回来冲暂估了
老师好,去年12月份商品没买,是按之前的买价暂估成本,已结转营业成本,可是这个月商品降价了,实际购买的费用与暂估的不一致,现在怎么做账?先冲减去年的暂估,已结转的成本也要冲减?如果暂估和发票价格一样,是否只是冲减暂估,已结转的成本不用再冲减?
老师您好,我在2021暂估过一个项目的成本,但是现在项目暂停了,我可以把2022发生的成本先冲销一部分的暂估成本吗?还是等都发生了再一次冲减呢
老师好,暂估成本的时候,对方发的货是分批发的,票也是分批开给我们,合同总金额也很大,那暂估成本可以一次性暂估合同金额,然后等票都收齐再冲回吗
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
是的是的
那你对应的有收入吗?如果有收入,这个暂估不用红冲的,但是没有发票的,你需要纳税调增。
2021年底的时候是预收款开票所以就暂估了一个成本,因为项目暂停了也就没有全部采购,我可以等项目启动的时候再把成本冲红吗还是要先充一部分
你好,到时候开始这个项目的时候再调整就行。