你好; 1. 这个是出口 研发开发服务;这个是 免税的 ; ;你们是与个人发生的业务吗
老师,请问一下一个人两个月的工资9900然后就在这个月申报个税,不是超过5000要扣税嘛,怎么没有抵扣,这是什么原因,是软件出了什么问题嘛,还是什么原因?还有就是有一个5475的,每次超了都要扣,这次怎么没发生扣税呢,是不是累计扣除数发生了变化呢?直接就报成功了,对的没
老师好,请问找个人安装软件,发票金额3万,我方在代扣代缴个税时按含税金额3万申报劳务报酬,还是不含税金额29702.97申报劳务报酬?还有这3万是代扣完个税后的金额,需要合同标明是税后金额3万吗?我们把3万直接付给对方,明年汇算由我方退回这笔代扣的个税。
我们开出的都是设备的发票,设备发票的进货发票都是购买软件的发票,现在使用购软件的增值税抵 开出设备费的 销项税 这个税务风险很高。 请问老师这个问题怎么避免,这个月会影响嘛,如果下月开进来设备的发票,是不是就不影响这个月这样抵扣了。
请问老师,内地与台湾软件开发业务,跨境要扣税?软体开发如果不是套装软件,就会有扣缴问题,要扣缴20%扣缴税款?前三笔开发都么有这个20%的税,请问这个什么时候有这个税?
请问老师,有了解跨境软件开发服务税费政策的吗?我司向台湾提供软件开发服务,台湾公司说如果我司提供的不是套装软件,台湾付款给我司的时候要扣20%的什么税?两家公司的交易,不是个人交易。
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
台湾公司汇款到我司,说有20%的 税,这个是什么情况有这个税?
你好 ; 个人的话 会有20%个税的
我司提供软件开发服务给台湾公司
你好; 如果是公司之间的话 是没有个税 的
公司,不是个人,不是个税,是他们汇款到我司的时候扣的税,要符合开发软件是套装等,老师你遇到过这个问题吗
我没有咨询个税
你好1; 这个公司之间; 没有个税的; 你找对方问下;正常来说是增值税和企业所得税的
你看我第一个问题好吗
台湾汇款到我司,跨境要扣20%的税,是要看软件是否为套装软件
你好; 1. 这个出口研发服务和开发服务;这个是免增值税的; 你增值税免了。附加税也是免税的;如果要征收 也是所得税部分的 ;
如果不是套裝軟體,就會有扣繳問題,所以請跟前端確認是怎樣的軟體, 另外要扣繳20%扣繳稅款
我是要咨询跨境,套装软件和非套装软件,汇款时会涉及20%的税,你回答我的那些税是内地的,现在是跨境交易,第一次听说这20%的税,也不知道啥税
你好 ; 跨境交易的话; 看当地地方是否有扣缴的 比例要求; 国内这边是 增值税 和附加税免的 ; 你有利润才缴纳所得税的;
前面有过3次跨境交易了,没有扣这个20%的税,现在这次那么财务提示,我就是想确认套装软件不会涉及,非套装软件会交这20%是什么税?
你好; 那你问下对方;正常来说的话;除非地方有要求扣除税费 ; 正常不会扣的 ; 你找对方 那边问下 当地的台湾的政策才行的