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我们开出的都是设备的发票,设备发票的进货发票都是购买软件的发票,现在使用购软件的增值税抵 开出设备费的 销项税 这个税务风险很高。 请问老师这个问题怎么避免,这个月会影响嘛,如果下月开进来设备的发票,是不是就不影响这个月这样抵扣了。

2022-12-30 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-30 15:36

你好, 这个是有可能引起税务关注的,建议购销发票要一致,下月开进来设备的发票也可以的

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快账用户4119 追问 2022-12-30 16:18

就是说这个月留抵,下个月开出相应的设备税,也可以抵,不影响。 用不用做账相对应的税抵扣,留一部分用于1月抵扣,比如说这个月我们交个3000-5000的税。下月开出我们再抵相应的设备税。

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齐红老师 解答 2022-12-30 16:33

是的,你的理解是正确的

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你好, 这个是有可能引起税务关注的,建议购销发票要一致,下月开进来设备的发票也可以的
2022-12-30
同学,你好 都可以认证
2023-11-30
你好,可以的,可以相互抵扣的
2023-11-30
同学你好 即征即退的对应的进项还是可以抵扣的
2021-06-09
你好同学,你要有采购的合同,就是材料的进项,然后合同上写明你们是包工包料的,这样就可以只开劳务的工程的合同了
2021-05-14
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