你好; 你之前按月做分摊了吗 ? 做分录没有; 才好判断现在怎处理
老师您好,请问我公司出租房产,合同约定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6万,21年12月收到租金时缴纳增值税,分录是借:银行存款12.6万,贷:预收账款12万,应交增值税0.6万;22年1月开始冲预收做收入,分录是借:预收账款2万,贷:主营业务收入2万。请问21年汇算清缴时要填写“未按权责发生制确认收入纳税调整明细表”吗?如果要填写,请问”合同金额“"账载金额“和”税收金额“怎么填?谢谢!
甲公司2018年1月1日以融资租赁方式租入一台设备,租金总额为240万元,台同约定租赁期开始日预付60万元,以后每年年末支付60万元,分3年于2020年12月31日全部付清租金,假设银行同期贷款利率为10%。已知:(P/A,10%.3)=2.4869。编制甲公司2018年1月1日租入固定资产、2019年12月31日至2020年12月31日支付租金、摊销未确认融资费用的会计分录。
甲公司2018年1月1日以融资租货方式租人一台设备,租金总额为240万元,合同约定租赁期开始日预付60万元,以后每年年末支付60万元,分3年于2020年12月31日全部付清租金,假设银行同期贷款利率为10%。已知:(P/A,10%.3)=2.4869。编制甲公司2018年1月1日租入固定资产、2019年12月31日至2020年12月31日支付租金、摊销未确认融资费用的会计分录。
甲公司2018年1月1日以融资租赁方式租入一台设备,租金总额为240万元,合同约定租赁期开始日预付60万元,以后每年年末支付60万元,分3年于2020年12月31日全部付清租金,假设银行同期贷款利率为10%。已知:(P/A,10%,3)=2.4869编制甲公司2018年1月1日租入固定资产、2019年12月31日至2020年12月31日支付租金、摊销未确认融资费用的会计分录。
甲公司2018年1月1日以融资租赁方式租入一台设备,租金总额为240万元,合同约定租赁期开始日预付60万元,以后每年年末支付 60万元,分3年于2020年12月31日全部付清租金,假设银行同期贷款利率为10%。已知:( P / A ,10%.3)=2.4869。 编制甲公司2018年1月1日租入固定资产、 2019年12月31日至2020年12月31日支付租金、摊销未确认融资费用的会计分录。
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
刚刚接账,之前没有分摊,租金都是老板垫付的,老板垫付后按报销款支付给老板的,只有:借 其他应收款,贷银行存款,其他分录都没有,合同签了二年,自21年10月至23年9月,租金押一付三
你好; 那你就补做 ;借以前年度损益调整贷其他应收款 ;这样来分摊; 月末结转即可; 这个是跨年的就这样做; 23.1-23.3月整做; 借管理费用-租赁费 贷其他应收款
合同也是12月底才见到
你好; 现在按我说的科目去处理 就行了
21年10月至12月租金,借以前年度损益调整3万,贷其他应收款3万。22年12个月的,借管理费-租赁费12万,贷其他应收款12万。23年的每月分摊,借管理费-租赁费,贷其他应收款
你好; 22年的 在23年做账 ; 你还是要走以前年度损益调整; 只是23年的3个月才是走管理费用哦
17万收据里含的23年1月份的1万租金已经在22年12月预付了,是不是也要写分录,怎么写?多谢
老师,我是22年的放到22年做账,22年12月预付的23年1月份的1万租金分录怎么写?实际上22年12月预付了23年1季度3万的租金,只是收据少开了2万,算上押金合计付了19万,收据开了17万
你好; 是的; 要分别去做分录哈 ; 押金这部分 你要单独做其他应收款
预付的房租,做成预付账款行吗?
21年的部分放在22年一起分摊会有什么风险吗?
你好1. 一年内的房租; 可以走预付账款考虑;到时在 按月分摊的 ‘ 2.、一起分摊走以前年度损益调整处理; 到时会影响你们的年报数据的 ’
报销时分录其他应收款需要改成其他应付款吗?
你好 ; 不用; 之前的科目暂时不动了。 就对应去冲之前的其他应收款; 避免等下弄的复杂了
每次房租都是老板先垫付下面一个季度的
你好; 那到时 之后发生这样的业务;在去 处理下科目; 比如 借其他应付款贷银行存款 ;按月分摊 :借管理费用-租赁费 贷其他应付款