学员朋友您好,这个内在的逻辑上面肯定不合理 没人举报,一般也是可以省税的
老师,我司是个体工商户,税务局跟我们订的增值税是季报,平时我司的增值税和个人所得税都是税务局系统自动申报的,没有交过税钱, 这个季度我们去税务局代开专票320万,增值税预缴过了,附加税和个人所得税税局让我们自己在系统上缴纳,个人所得税应该缴纳多少,我们按2%征收
老师,建筑劳务公司,名下的各班组,应该视为雇佣关系,申报工资薪金所得和社保;如果签订了内部承包协议,则应该申报劳务报酬所得,要求各班组代开劳务发票(也可以让他们成立个体工商户,劳务公司则可以免去申报个税和社保)
您好老师,有一个党员在我单位代挂社保,并且让我们给她开了一个只挂靠社保,不产生实际劳动关系的证明,交给了她要转关系的街道,请问这种情况是否需要给她按月申报个税
我是会计,现在任职公司的老板不是任职公司的法人(是他家人),但是老板与别人合伙的公司法人是我老板,然后因为老板本年度代开发票额度已经没有了,老板让我帮他去税局代开材料票给他任职法人的公司,请问我能帮老板这个忙吗?会不会有关联关系?
请问下老师,我们老板让在公司有社保有个税申报的人去税收洼地税局代开增值税发票,这劳动关系和劳务关系并存合法吗
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正