你好,需要把计提的所得税分录红冲。 印花税根本不需要计提,缴纳的时候计入税金及附加就是了
老师,去年企业亏损,6月缴纳所得税的时候用于弥补了上年度的,所以未缴纳所得税,但6月是盈利的,也计提了所得税,但并未实际缴纳,这要怎么处理账务呢
老师我报工商年检纳税总额这个数,实际2021年第四季度的所得税2000我没计提,直接在2022年1月做的计提和缴纳,2021年财务报表上应交税费科目是我销售材料的增值税3000左右,当时未做减免税额,实际缴纳了企业所得税和印花税,我填的纳税总额是我实际缴纳的企业所得税和印花税,然后就和财务报表应交税费不一致,这么填对吗
你好老师,申报第三季度企业所得税时不小心把营业收入做成了7-9月的,不是本年累计,而且也缴纳了税款,按实际做不需要缴纳这么多税款,请问这要怎么办
你好老师,企业所得税这个怎么计提?去年他也没有计提,今年直接做到所得费用里面了。我现在报企业所得税,实际缴纳5万,但是账上体现7万,这怎么平账
老师,你好!请问,做账时计提了2023年第一季度的企业所得税,但是实际缴纳时,发现不用缴纳企业所得税。请问这个帐,怎么做? 另外,计提的印花税也比实际缴纳的印花税多,这个账目怎么做呀?
老师您好,请问铜线以旧换新后,补的差价,该怎样写分录
红冲以前年度(23年)入账的配件发票,然后现在重新入库可以吗?
老师,代发工资 凭证后面是附件银行总额,还是每个员工的工资明细回单都要附在凭证后?
老师,商贸企业一种产品进价高,卖价低,赔了,企业所得税季报没有填写资产损失,在企业所得税汇算清缴时,如何填写,谢谢
资料二:2022年12月,A公司与乙公司签订一份C产品的不可撤销合同,约定在2023年2月以每件0.5万元的价格向乙公司销售1 000件C产品;乙公司应预付定金400万元,若A公司违约,双倍返还定金。A公司2022年将收到的乙公司定金400万元存入银行。 我写的是不执行合同亏损=400×2=800,答案是不执行合同损失=400,不理解。
老师 ,我问下呢?就是预估退货账务怎么处理呢?
给员工银行付款报销付款500元 没有发票的办公用品 分录怎么做 谢谢老师
老师你好,请问企业汇算清缴带出来的资产总额,和人数和实际算出来的不一致,需要改吗
老师你好!公司每月做PPT,核对月末余额,现在只发支付明细表,没有发放银行月末对帐单,不知道这个余额是否准确,怎样向老板反映这个事情?老师指导一下!
老师请问个体户每个季度开票在30万内,比如四个季度合计100万,那么这个100万需要在个税系统报经营所得税吗?
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嗯嗯,感谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。