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你好老师,申报第三季度企业所得税时不小心把营业收入做成了7-9月的,不是本年累计,而且也缴纳了税款,按实际做不需要缴纳这么多税款,请问这要怎么办

2022-10-20 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-20 14:48

同学,你好 更正申报

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快账用户5458 追问 2022-10-20 14:49

但是税款怎么退

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快账用户5458 追问 2022-10-20 14:49

第二季度有亏损,第三季度盈利了,

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齐红老师 解答 2022-10-20 14:50

同学,你好 你重新申报,多缴纳的会退的

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快账用户5458 追问 2022-10-20 14:50

是自动退还是我需要去税局

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齐红老师 解答 2022-10-20 14:51

同学,你好 一般是自动的

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同学,你好 更正申报
2022-10-20
你好,需要把计提的所得税分录红冲。 印花税根本不需要计提,缴纳的时候计入税金及附加就是了 
2023-04-25
1-3季度的 之前预缴的所得税会给你减去 在实际已缴纳里面 不会重复缴税的
2024-10-23
借应交税费负数借所得税费用负数。
2021-01-16
您好,属于2023年,计提在2023年12月账务里, 借:所得税费用 贷:应交税金-应交所得税
2024-01-16
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