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老师我报工商年检纳税总额这个数,实际2021年第四季度的所得税2000我没计提,直接在2022年1月做的计提和缴纳,2021年财务报表上应交税费科目是我销售材料的增值税3000左右,当时未做减免税额,实际缴纳了企业所得税和印花税,我填的纳税总额是我实际缴纳的企业所得税和印花税,然后就和财务报表应交税费不一致,这么填对吗

2022-03-23 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-23 16:58

你好;按你实际缴纳的 也就是你缴纳 最终给税务局多少合计来  写  ; 不管你账上  是否计提哈   

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快账用户qi2g 追问 2022-03-23 17:07

就是这个纳税总额数即使跟财务报表不一致也没事呗?老师

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齐红老师 解答 2022-03-23 17:13

你好;   报表你说的  负债表吗 ? 你负债表体现是 应交税费 ;     工商年报要你写的是纳税总额 (是已经缴纳的金额  )   两个本身不一样的哇   

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快账用户qi2g 追问 2022-03-23 17:24

哦哦好的老师,然后我工商年检报完之后能直接打印出来吗

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齐红老师 解答 2022-03-23 17:33

 可以的。 你可以打印出来的哦 

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