你好,那你只能跟税务局那边说车辆过户了,当时没给,财务那边说没有报税,现在补上。
老师小规模企业所得税第四季度申报交税了那汇算清缴纳税调整怎么做分录分录是做在24年12月账里面嘛
老师,应交税费-未交增值税转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税,还是应交税费-应交增值税-转出未交增值税转到应交税费-未交增值税??? 我有点不理解他俩的关系
老师,以工程进度确认单入账怎么入,是正常入后期再冲吗?
去年的印花税900计提到今年可以不,汇算清缴需要怎么做吗
老师,小微企业残保金有没有什么优惠政策,成立不满三年酒店一般纳税人
找下APPLE老师,老板从贷款公司贷了20万,从员工那借了20万,用贷来的钱还了员工10万,给了5500是利息,4500记老板的用款,但是贷款公司贷来的钱,老板直接转给员工的,没有走公司的账
老师,小规模增值税比如应该交10元,实际交了9.9,剩下的 0.1怎么记账
老师您好,请问被进项税额抵扣了的销项税额要怎么做账务处理呢?
你好老师,公司三个股东甲38%,乙和丙各31%。现在乙要把这31%全部转给甲,但是乙这31%也是由甲转给乙个人账户然后又转到公司的,现在不走账怎样做平呢
老师,请教个问题: 小规模纳税人: 季度开票金额增值税合计:2724.49;专票:2061.12;普票:663.37; 计提增值税:借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 2724.49 贷:应交税费_未交增值税 2724.49 计提附件税: 借:税金及附加_城建/教育费附加/地方教育 163.47 贷:应交税费_城建/教育费附加/地方教育 163.47 减免增值税: 借:应交税费_应交增值税_销项税额 663.37 贷:营业外收入_政府补助 663.37 应交附加税:163.47;实际缴纳72.14; 减免的附加税91.33,分录怎么写?
好的~那公司和法人分别要缴纳的税款涉及到哪些??要怎么算出来呢?那辆车当时购入时含16%的增值税价税合计为365800元,卖出时多少钱合适呢??
增值税、附加税、印花税、所得税。
按当时处置的价格,你这个价格多少,公允不公允?
当时法人没给公司财务说这件事,他自己直接就办了,也没给公司转钱。
这些涉及的税费税率还麻烦老师告诉我
增值税13%、 附加税12%、 印花税万分之三、 所得税,根据利润, 如果是小型微利企业,附加税和印花税可以减半。