同学你 好,上午好,我给你解答
老师,公司今年贷款了500万,现在账上在老板名下的其他应收款,和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱,(之前借私人钱时没有从公账走),现在还钱是从账上走的,我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额,跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万,现在老板的名下其他应收是80万,我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下,贷款利息就会有一部分需要调增,这个方法可行吗?比如贷款500万,我计入老板名下贷款重新计算200万,那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗?
公司贷款100万,但是不能直接从账户转到老板账户,会计给老板出了一个主意,说转给员工60万作为备用金,由员工转给老板,现在老板说转给我,我再转给他,风险挺大的吧这样操作可以吗
老师,老板个人需要用钱,然后用公司贷款了再借给老板,这中间老板没有支付利息,那这个公司贷款从银行取得的发票可以入账吗
老师,银行发放贷款,银行直接从公账上把钱打给了公司员工做为货款支付。然后员工把钱打给了老板私账上。那公账上打给员工的钱要怎么消账?
老师,老板从员工身上借了20万用于公司支付货款,到年底给了1万元,其中5500是公司给的利息,4500属于个人乐意多给的.那这个凭证做的话是?
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
为什么要现做汇算清缴才能申报第一季度的企业所得税预缴?
每季度结算一次利息为什么下一季度利息还会产生利息呢
老师就是我借管理费用-工资加个税100贷应付职工薪酬100发放时我借应付职工薪酬100贷现金90其他应收款个人部分社保10这个汇算清缴是得扣除个人部分被调增
清税时其他应付款金额较大怎么处理?
老师我计提工资是把个人部分社保放在管理费用工资里了现在发放是贷的其他应收那我汇算清缴把应付职工薪酬扣除掉个人部分被调增
公司投资合伙企业基金,获得投资收益,所得税汇算清缴填在哪,还需要填居民企业间股利分红那个分表,填了又通不过
核算成本给其他部门开会,不用跟他们说我用什么核算方法吧,要求他们什么时候提供数据给我对吗?
筹建期交的50万房租,需要在营业期摊销嘛
小规模纳税人,本季度开票50万,那增值税是按50万缴纳,还是(50-30=20)的20万缴纳
真抱歉,让你久等了, 临时有事走开了, 4500元,计入其他应收款 相当于老板欠公司的钱。 后续 她到公司报销或者还钱。
好的老师
好的。同学,祝您工作顺利