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老师,应交税费-未交增值税转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税,还是应交税费-应交增值税-转出未交增值税转到应交税费-未交增值税??? 我有点不理解他俩的关系

2025-04-15 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-15 10:48

同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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快账用户6291 追问 2025-04-15 10:54

好了吗老师

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齐红老师 解答 2025-04-15 11:00

  对不起,上了个洗手间,看应交税费——应交增值税 这个二级科目的余额方向嘛,如果余额在贷方 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)  贷:应交税费——未交增值税   , 如果应交税费——应交增值税的余额在借方 借:应交税费——未交增值税    贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 用的是不一样的科目哦

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快账用户6291 追问 2025-04-15 11:21

不太懂,有点迷糊,这家科目的是借方科目还是贷方科目,,?

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齐红老师 解答 2025-04-15 11:23

您好,应交税费-未交增值税,这是可贷可借的,在借方表示留抵,在贷方是要交增值税了

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快账用户6291 追问 2025-04-15 11:34

老师帮忙看看,有异地预交税款的情况下,会计分录对不对

老师帮忙看看,有异地预交税款的情况下,会计分录对不对
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快账用户6291 追问 2025-04-15 11:37

看第二个老师

看第二个老师
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齐红老师 解答 2025-04-15 11:49

您好,图2对的哦,预交也要结转到未交增值税

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快账用户6291 追问 2025-04-15 16:22

老师,未交增值税用不用再结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税???因为我发现预交这里未交增值税金额是负数的,是不是不应该负数?

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齐红老师 解答 2025-04-15 16:33

您好,当然不用的呀,未交增值税就是最终的了,借方是留抵,贷方是要交的

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你好; 你现在把你销项税和进项税 多少发来看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的时候 余额和你申报表一致吗?
2022-05-11
您好,一般纳税人需要根据销项税额,进项税额的差额做结转增值税分录 借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税),  贷;应交税费-未交增值税
2021-04-12
你好是的,你说的没错,和应交增值税的其他子目一样先转到转出未交增值税,再转到未交增值税
2021-07-24
 你好;     你这个要看你是   进项税大于销项税; 还是销项税大于进项税; 这个是 结转分录的; 负债类科目的 ;    
2022-09-21
这个分录是一般纳税人企业,月末增值税结转的分录
2024-04-14
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