你好1; 没有抵扣 是销售方开; 抵扣了就得购买方开红字信息表; 销售方开 红字发票来红冲的。
老师,早上好。我方是购买方,发票已抵扣,后发现对方把单位名称开错了,现需要开具红字发票。红票信息表的货物名称和金额需要填写吗
专票未认证抵扣,红字信息表是不是可以由销售方填开?如果由购买方填开商品名称规格型号等都需要手工录入吗
如果发票已经抵扣认证了,购买方也可以直接开具红字信息表然后自己开负数发票吗,不是需要购买方开红字信息表给销售方,由销售方红冲发票再给购买方吗
老师,10月份开的专票,因购买方手续前后问题不能用,直接把票退回,没有做账用,11月销售方填开红字信息表,又重新开具专票,针对填开红字信息的销售方是不是可以不再开具负数发票?
已抵扣进项发票要红冲,购买方开具红字增值税专用发票信息表填开。输完销售方名称、税号完。货物或应税劳务、服务名称、规格型号数量单价这些清单内容可以用模板导入吗?还是只能一条一条手动输入?因为有几十条
前年买的固定资产,结果去年被全额退回去了,并且对方开了红字发票,今年账上应该怎么做呢?
同时购买AB两种商品,买A送B,AB都需要发票吗
老师,一般纳税人购进的二手车发票上没有税额,只有15000,卖出时公司没有开发票只有二手车市场开的发票,报增值税税率应该是多少?卖出价时5000,销项税怎么算?卖出分录怎么写?
老师 这个在哪里看需要交多少企业所得税?
公司的植物新品种权纠纷案胜诉了,对方打的侵权赔偿款怎么做账,需要交税吗
增值税附表4加计扣除数,本期数是自动带出来来的吗?怎么算出来,大概是高新引起?
高新加计扣除增值税怎么计算出来?
本单位是家门诊部,刚开始上线电子发票,门诊电子发票如何冲红操作?
增值税附表4加计抵减额,在主表里要填在哪里?是不是本期实际抵减税额里填一我下就可以。大概是高新
老师利润表的年累计加上负债表年初的等于期末的