你好,借费用类科目贷库存现金。
我是0基础做的出纳,现在在新开公司上班做出纳,股东有三个,两个股东出钱,一个股东出力,现在两个股东分别已经往公司账户上转入20万元和10万元。一个股东自己出钱买好多办公家具和办公用品。拿回发票和清单。给我这个出纳。我不知道应该怎么做,问说不用报销直接入账就可以了,公司账户上有30万元,现金0元,想问大家我应该怎么办呢!如何做。
老师你好,注销基本户把余额的钱转入法人账户,用途是走日常经营费用报销,我做的是借管理费用,贷银行存款。然后法人拿费用发票回来报销冲抵了,也把钱退回来公司增加现金收入,请问这笔收入分录怎么做呢?是借库存现金,贷管理费用,吗?
我去银行给公司开户的时候,用了我个人的银行卡转账到了这个开完的公户里面,然后写了一张报销单,报销内容我写了开户费用(现金存入),然后用公司的私户把这笔钱转还给了我个人,我一开始存入进去的那笔钱也没有写收据的,会计分录应该怎么做
老师 之前在2019年有一笔股东转账的款做错分录了,原分录借:银行存款10000 贷:实收资本10000 实际上那笔钱是股东借给公司用的,现在已经2022年了,该怎么调整呢?还可以调整吗?
股东转账到出纳卡上做库存现金,做费用报销和日常开销,那转的这笔钱该怎么做分录呢?
老师,如果今年计提发放去年一年的工资,就算使用的是小企业会计准则也不能一次计入今年的费用成本,也要追溯到去年是吧,追溯到去年是要去税务局更改4季度报表吗
老师,今年补计提发放去年一年的工资,汇算清缴怎么做,账载金额填0.实际发放填今年实际发放数吗,税收金额也填实际发放数吗
老师请问下公司的水电费要不要交印花税
您好,此月不勾选进项,,应交税费用待认证进项税额,财务报表资产负债表的上面应交税费是负数,这个是正常的吧?
老师,我可以把向法人借的款转做实收资本吗
老师,工程项目,建设期利息这块,工程统计利息和财务上统计的利息一样吗?
老师,汇算清缴固定资产原值是填账上的期初数还是期末数
老师我怎么查我的进项商品名称的编码,我想看一下供货商给我们开的发票编码,
老师,我24年12月忘了计提企业所得税了。但是25年1月交的企业所得税。我刚做一月的账。这个分录是不是 借以前年度损益 贷应交税费企业所得税 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益 借应交税费企业所得税 贷银行存款!?
老师,小规模在季度末结转销售成本的时候,用什么做原始凭证比较好?
不,我是指股东给出纳打钱这笔业务
股东打给出纳做启动资金
股东给出纳打钱,这个不做账,因为他是个人转账。 按照备注栏是出纳向股东借款。
但是是作为公司的启动资金后续在日常支出也不做账吗?
明细表里做库存现金的
因为他转到出纳个人卡上了,他没有转到公司
不可以这样做吗?
现金给转单位这样处理对