汇算清缴固定资产原值是填账上 期末数
汇算清缴固定资产原值是填年初期末原值还是期末数原值?
老师,你好,所得税汇算清缴的固定资产那个表里的固定资产原值是填期末还是期初
老师请问下,年度汇算上面固定资产原值是应该填2022年年初的数还是期末数?比如年初有10万但在20222年卖了1万的固定资产,期末还剩9万我是以10万的原值填还是以9万的原值填?
老师,你好,所得税汇算清缴表里的固定资产那个表的固定资产原值填期初还是期末
汇算清缴时固定资产原值填写的是期初还是期末数,当年有新增?
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
好的,谢谢老师,那我公司里如果所有的资产都已经卖出去了,没有期末数了,但是折旧还是有怎么填
都卖出去了,折旧也不用填写了
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!