你好,存入,借:银行存款,贷:其他应付款 收到时,借:其他应付款,贷:现金
老师好!我家是小规模的机械设备租赁公司,现在有一笔租赁费收入,承租方公户转到我们公司账上,我家给开了一张专票,然后又对公付到另外一个人的个人账户,也就是对公转一下账开张票完了又还回去了,转进来的钱和转出去的钱不是一个人的,账务处理该怎么做?
从公户里我提出来的备用金,比如5000块钱,这一部分钱我已经在公户账单上写好凭证了,借库存现金 贷银行存款 然后这5000.块钱就是流动资金,比如我们公司员工陪客户吃饭,过来找我报销了,我从流动资金5000.块钱里给他报销的,那我还需要在公户的账单上写这笔款项吗?
老师,我有个建设银行销户了,因为建行销户需要100的费用,所以去银行销户之前,上个月公司账上就先打了100元到我账户里,然后这个月去销户,注销银行账户里还有31.63,所以我只打了68.37进去,然后还有31.63我还是还到了公司账户里,那这分录应该怎么做,上个月先打到我账户里的100是按照下图1这样做的,还有就是摘要怎么写
我去银行给公司开户的时候,用了我个人的银行卡转账到了这个开完的公户里面,然后写了一张报销单,报销内容我写了开户费用(现金存入),然后用公司的私户把这笔钱转还给了我个人,我一开始存入进去的那笔钱也没有写收据的,会计分录应该怎么做
我们是酒店行业,每天收到得现金需要存入银行,我们一直是在一个银行账户里转入每天存的钱,就是不需要每天去存钱,但是因为一些原因,这笔钱提前打入我们对公账户里了,就是以后我们收得现金不用去存,也不用每天转入银行存款了。这笔钱我该怎么处理呢?收到钱时的分录该怎么做呢?
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
这是当做公司像我个人借钱吗
但是没有相应的原始凭证,包括后面取出来也是开了单写的开户费用(现金存入),除了这种方法还有别的吗老师
现金存入这张单 你是要报销 的
是这样,那老师我摘要是直接写借款吗