在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
老师,去年暂估成本票来不了了,汇算清缴时在哪里调整?
老师,去年暂估的成本没有拿回来票,现在申报22年汇算清缴,调增成本的话在哪里填数据?
老师。。我去年暂估的成本 在今年汇算清缴之前拿不到发票,我报年报应该在哪里填入这部分暂估金额
老师 年底暂估的成本,汇算清缴前发票没回来,汇算清缴时暂估的成本如何调增,应该填在哪张表?去过做会计分录?
老师请问去年预估50万成本在汇算清缴前没法取得成本票了,要做纳税调增,是在汇算清缴的哪个表里填写数据
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
老师,那账面上怎么处理暂估部分?
真实暂估的,不做调账,等发票到了再做账
老师,发票拿不到了,现在汇算清缴调增缴税了,账面咋平帐?
关键是否实际支付钱了?
也没有支付
意思是虚估的成本吗?
就是,怎么平账?
借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配利润
老师我不小心把暂估成本调增部分填到纳税调增表的45栏其他里面了,这样可以吗?
更正申报还来得及哈
老师,税款已经交了,没办法更正了,这个必须更正吗?
更正报表不涉及税款的哈
老师,怎么更正申报,直接作废重新申报吗?交了税款,不能作废了呀?
直接更正报表就是了,税又没变