每张在数量上都写1也可以
给销售方开30多万的销票,上面写了总金额是多少?不含税的金额和税额是多少?如果在一张发票上开呢,金额和他对得上,可是一张发票不能超过10万元,开成3张发票,税额和他的税额就有两分钱之差,对方要求税额和他要一致,该怎么做?那三张税额是税控盘里自动生成的,该怎样把它调成他要求的税额?
派遣公司,一张发票10万额度,金额10万多,这样的话要开两张,一个月的工资,那么在数量上是不是要和销售一样,均分,都写0.5,还是每张在数量上都写1也可以
老师,是这样的,我们上个月销售设备并开具发票,可是成本发票一直都没回来,成本有两项,一个是购买材料对公付的10万,还没开发票,另一个是员工借的1万采购材料发票也没回来,那成本我还要不要结转,怎么✍分录
老师,我们一共要开具300多万的发票,上个月已经开具了200万正,每张电子发票是100万,现在也要开一张100万,一张几十万。这样一张电子发票就开100万金额,会引起税务局关注吗? 因为以前纸质发票最大是10万一张金额,如果要开100万一张,还要申请,税务也要上门核实和查看真实情况。虽然业务是真实而且又三流一致,但现在年底不想整税务关注和 上门那么麻烦。您建议一张电子发票就开100万金额吗“?
公司10月红冲了一批往年的发票,但10月发票额度不够,剩下一部分在11-12月两个月中重开了,那这部分重开的销售额和税额应该填哪个表哪个行次?按电子税务局自己抓取的数据,我们又要重新交一次增值税,那不是重复交税了吗? 比如: 10月红冲(-61.84万,税-4.39),重开(40.61万,税2.53),税务系统抓取的数据(销售额0,税0)。 11月重开5.82万,税务系统抓取的数据(销售额5.82万,税0.5),11月重开的5.82万又重复交一次增值税。 综上所述,10月的申报表是不是填错了,现在要怎么改?
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
支付凭证截图是报销必须的原始凭证?
老师要是个人部分直接发工资扣除计其他应付款那其他应付款一直挂账
老师就是我把个人部分社保直接记在了应付职工薪酬工资里面那汇算清缴是不是调增
老师好,请问我家是小规模自开专票,应交393.21增值税,但是报税软件自动生成393.2差一分钱就等于少交1分钱,怎么办啊!在报表怎么改啊!
为什么要现做汇算清缴才能申报第一季度的企业所得税预缴?