同学,你好,首先这个是有难度的。你只能拿数据去试了。如果他有要求,你让他协助你写一下,这个四舍五入不可能正好碰上的。 另外,你也可以不同的金额多试几次,如开成10%2B10%2B10,再看看9%2B11%2B10,去试下,不容易的。
老师你好,询问个问题,我单位上月收到对方一张增值税发票,我通过认证平台后勾选认证,之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票,然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理,之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表,把一开始验证的那张发票做了红字处理,之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候,税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二,认证的金额和税额是勾选认证的金额,减去进项税转出额,金额要比我实际的要少,如果附表二填写,勾选平台+上我做红字的那张发票填写,申报系统不给通过
如果对方是免增值税和企业所得税的企业,他给我单位开具了免征增值税的普通发票,那这张发票的金额是多少钱,比如是10万元,那我单位是否可以抵10万元的企业所得税呢?,还是不可以抵
给销售方开30多万的销票,上面写了总金额是多少?不含税的金额和税额是多少?如果在一张发票上开呢,金额和他对得上,可是一张发票不能超过10万元,开成3张发票,税额和他的税额就有两分钱之差,对方要求税额和他要一致,该怎么做?那三张税额是税控盘里自动生成的,该怎样把它调成他要求的税额?
单位付钱让对方开票,对方要我们把付款金额和增值税金额和附加税金额一起打过去,他们按总金额给我们开票,比如我们要付的钱是95000元,开票6个点,增值税金额5700元,附加税金额684元,他要我们付给他们101384元,给我们开101384元的票,可我们能抵扣的税金只有5700多,剩下600多附加税为什么也要我们出?他们说附加税是城市建设、教育附加和地方教育附加,他们那边是给我们开了票扣的,他们那扣了,我们企业所得税就会少扣一点,是这样的吗
老师你好,我想问下 一家买进卖出的一般纳税人公司,他说上个月开的一张专票不要了,要开成普票,内容产品金额都是一样的。然后本月就只开了一张红冲发票和同金额的普票。销售对冲了是0,我该如何做账呢。
权益法核算的长期股权投资,企业所得税纳税调减时A107011表有个被投资企业做出利润分配时间怎么填呢,因为权益法按被投资公司净利润做的投资收益,被投资公司没有做出利润分配
请问老师,权益法投资做了借长期股权投资-损益调整,贷投资收益,但是没有实际收到股利,企业所得税预缴申报表要把这部分投资收益调减吗
我们是物业公司经营范围上有劳务服务不含劳务派遣可以开劳务劳务费吗
交25%企业所得税税率的企业投资了交5%企业所得税的企业,收到的投资收益在企业所得税预缴申报时候,需要补差额的税款吗
法人个人名义贷款30万元,贷款本金汇入公司账户后,法人将30万元提取至法人个人卡上,不用于公司经营,怎么做账
新办开业一照一码信息提交总是显示投资总额和投资方信息中投资总和不同提交不了
计提工资和发放工资都需要附上工资表吗
社保基数申报月均工资是按照个税系统里上一年属期1-12月累计算出来的吗?上一年1-12月属期申报的实际工资是23年12月-24年11月的,是按照这个申报基数吗?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
我只有去年的工资表,怎样填今年的残保申报表
同学,你好,去年工资表合计数据加出来,这里是计提数,不是实发数,在职的平均人数核算出来。填写残保金,只写这两个金额,直接填写上就可以了。
就是I月至12月工资表的应发工资之和(含扣除的金额),把工资表1~12月份的发工资人数之和除以12为平均人数?
同学,你好,理解对的,就是这两个数据,直接填写上面,税务报表就生成金额了。
工资是填1到12月份应发工资之和,不除12,人数为1到12月份人数之和要除以12对吧
同学,你好,是的,没有问题。
明年I月份一般纳税人企业要申报那些报表
同学,你好,你说的是一月申报2019年12月的税吗,一般情况有增值税,附加税,个税,四季度的企业所得税, 我们地区还会有四季度的工会经费(这个每个地区不一样)
2I年I月申报20年12月的税
同学你好同学,你好,2021年1月申报2020年12月的税吗,一般情况有增值税,附加税,个税,四季度的企业所得税, 我们地区还会有四季度的工会经费(这个每个地区不一样)
工会经费的计算公式?
所属期工资总额(月报就是月度的工资,季度报就是季度的工资)*2%。