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老师,您好。我问下,我们租金3个月付一次。当天付款,当天就能收到发票。我想问下,这付租金的分录,收到发票的分录,以及后面分摊的分录如何处理呢?谢谢

2023-04-20 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-20 15:24

你好,借预付账款贷银行存款。分三个月摊销借成本费用贷预付账款。

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快账用户2965 追问 2023-04-20 15:25

老师,收到发票时,我怎么做分录呢?我借方记录什么科目呢?

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齐红老师 解答 2023-04-20 15:30

前面摊销的分录红冲按发票入账,也是按月摊销就行了。

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快账用户2965 追问 2023-04-20 15:32

借方写什么科目呢?发票上还有税额呢?能否写下收到发票的分录,以及后面的分摊分分录呢?老师

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齐红老师 解答 2023-04-20 15:34

税额是一次第一次摊销时就全额抵扣了。

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齐红老师 解答 2023-04-20 15:34

然后是不含进项的,分三个月摊销。三个月分录一模一样。

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快账用户2965 追问 2023-04-20 15:45

老师,这个分录能否写下呢?你这说的我都不太明白。收到发票的分录和摊销的分录。我们也有生产部。

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齐红老师 解答 2023-04-20 16:12

请把金额。说一下吧,不然你还不理解。进项是多少?

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你好,借预付账款贷银行存款。分三个月摊销借成本费用贷预付账款。
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