你好; 可以考虑1月开始建账 。然后再去 建账处理的 ; 整理好 22年12月末的期末数据来建账哈 ; 2. 房租你支付了好久的数据的
2019年租的厂房,租期八年,但是营业执照是今年4月份拿到的,也是4月份建账,2020年11月开了装修发票50万 我怎么摊销呢,从11月开始还是从4月份开始摊销?
麻烦问下老师,我们是6月份付的2021年7月-2022年6月的房租,之前没有会计,只有个外账会计,我现在想建账,8月份开始建账,麻烦问一下我应该怎么写分录分摊房租
以前没有建账,仓库房租是去年付的,现在要从今年1月份开始建账,房租分录怎么做,怎么摊销
老师,我们去年开始入租办公楼,所以我从去年就开始摊销房租。但是房东今年2月才开始起算房租。 我现在汇算清缴前需不需要取得这张发票? 发票备注日期怎么备注
公司房租是半年付一次,然后分摊到每个月,去年有三个月免房租,这三个月就不需要在分摊房租了,但是会计做账每个月还是分摊了房租,导致房租摊销贷方多了三个月的房租,今年怎么把去年多摊销的三个月房租调回来,把账弄平
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
一年一付,去年付的是到本年3.24号的,以前没有建账,只记的流水账,上年期末数据里没有房租款项了,这个怎么做分录?
你好; 那你房租支付出去没有; 你整理数据考虑这部分租金没有
你好,老师,之前整理数据的时候没有考虑到这部分,新手,在学习中,内账,系统里只做流水账,只考虑到库存,现金,应收应付等,如何把这部分待摊费用补充上去
你好1; 那你就房租支付了好多钱出去 ;分摊了好多了; 才好判断的
2022.3.25到2023.3.25租金是93600
你好; 那你租金是银行支付的 ; 你之前 建账的时候 把这部分的 22.3-22.12的数据都做过了吗
你好,老师,是银行付的,建账时没考虑到,这个数据没做过,流水账上是一笔减掉款项的
你好;房租是好久的租期 ;如果超过一年 ; 你做 贷方长期待摊费用
好的,老师,租期超过一年的,然后是一年一付,那上期末数据怎么调整
你好 ; 上期期末数据 你建账没有 ; 如果一年内的贷方做预付账款
你好,老师,上期数据整理了,还没登账,那分录怎么做,摊销时,是借管理费用吗,贷预付账款吗,类似于商贸公司,应该是记管理费用吧
你好; 是的; 借方做管理费用去 ; 对的哈
好的,谢谢老师耐心讲解
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