你好 先建账的话。 你是打算 7月建账的吗
你好老师,想请问一个问题,就是我们20年1月份交的2月份房租,疫情后2-5月份房租有减免,6月份结算2-5月份房租的时候把之前付2月份房租的钱抵掉了,但是我2-5月份的账自己结账了,请问现在要做这个分录
老师,请问? 7月31日签的厂房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租发票,我只是在8月做了个分录: 借:应付账款 贷:银行存款 8月没有摊销,9月份我的该怎么做这笔账,还有现在有开办期,没有销项发票,那9月的房租发票要不要认证做账?还是等以后有销项发票再做?这个分录分别怎么做?
麻烦问下老师,我们是6月份付的2021年7月-2022年6月的房租,之前没有会计,只有个外账会计,我现在想建账,8月份开始建账,麻烦问一下我应该怎么写分录分摊房租
老师您好,麻烦问一下,我们公司租的厂房,对方给我们把一年租金的发票都开了,但是我们只付了这几个月的租金,这会计分录怎么做呢
老师,12月份预付2024年1-6月的房租,我们2024年1月重新建账,麻烦问下预付的房租挂到哪个会计科目?然后在1月-6月的会计分录怎么写?
我7月31号刚盘点,所以我打算8月建账
你好 那你就8月建账。 你就用 8月-6月的 金额来做建账清楚哈
然后我应该用什么科目呢,因为银行存款是在6月份出去的,我不可能用到银行存款了吧
你好 你就用到预付账款 科目去哈
付房租不是应该用到其他应付款么?我们是商贸公司,这个房租后期是要计入管理费用的
你好 实际中你可以走其他应付款或者预付账款来体现业务的; 你如果不习惯用预付账款可以走其他应付款来 处理
好的,谢谢老师
没事的; 希望能帮到你