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2022年5月收到发票,借:应收账款 贷:主营业务收入 ,6月份收到货款,记错账,借:银行存款,贷:预收账款 2023年调账会计分录 借:预收账款 贷 : 应收账款 这样做分录对吗?

2023-04-20 12:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-20 12:37

可以的,可以这么做的。

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相关问题讨论
可以的,可以这么做的。
2023-04-20
您好, 是发票未到,还是发票未开?,
2020-09-23
给对方开完票后分录 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-增值税-销项
2021-11-30
你好, 借,银行存款, 贷,应收账款。 借,应收账款, 贷,主营业务收入 应交税费
2021-03-23
您好!月底应该这样做分录 借:应收账款6560 预收账款1440 贷:主营业务收入8000
2021-01-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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