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老师,2022年7月购入10台设备,金额总共是450000,当时入固定资产入成了660000了,后面计提折旧也错了,现在要做2022年的审计报告,这个错误金额我要怎么处理呢?可以在今年4月份更正吗?

2023-04-18 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-18 16:31

你好 现在可以更正  多记的要红冲处理  调整所得税  

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快账用户3919 追问 2023-04-18 16:36

就是现在更正就直接用红字把多计的固定资产冲掉,多计的折旧部分也直接用红 字冲掉,对吗

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齐红老师 解答 2023-04-18 16:45

您好,是的。然后折旧。那个要是影响损益,要用到以前年度损益调整。

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快账用户3919 追问 2023-04-18 17:00

这样更正会影响审计吗?

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齐红老师 解答 2023-04-18 17:07

你好  不影响 审计也是让这样调整的 

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快账用户3919 追问 2023-04-18 17:09

那2022年的账我就不动了,直接在2023年更正了,但现在做的是2022年的审计

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快账用户3919 追问 2023-04-18 17:11

审计让我填写折旧表,那我就按2022年错误的照写吗?

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齐红老师 解答 2023-04-18 17:11

你好,是的,是这样处理的。

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快账用户3919 追问 2023-04-18 17:15

那2022年的年报没有影响吧,只影响2023年的报表对吗

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快账用户3919 追问 2023-04-18 17:19

冲掉多计的固定资产和折旧摘要那里要怎么写呀?

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齐红老师 解答 2023-04-18 17:25

是的,就按调整的事项写摘要就行,不影响2022年。

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你好 现在可以更正  多记的要红冲处理  调整所得税  
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你好!单独22年补计提,23年补计提 两年分开计提。
2024-07-20
您好,2020年12月 借:主营业务成本-维修费,2022年也 计入了主营业务成本,这些分录要红冲了 借:未分配利润(负),贷:银行存款(负) 再:借:固定资产 贷:银行存款 计算各年折旧,不是2024年的折旧 借:未分配利润,贷:累计折旧 同时更正申报2020.2021.2022.2023年的年报和所得税汇缴申报表。
2024-08-07
您好,账好调的分录红冲,借:主营业务成本-维修费(负),贷:银行存款(负), 再借:固定资产,贷:银行存款 补折旧 借:管理费用-折旧 贷:累计折旧 上面分录损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。 分录都是做在24年账套里的
2024-08-07
你好   你既然全家是1190  你问什么按595来入账  。 这个肯定不对的。  对方 后面的发票还开给你吗 
2021-06-10
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