你好;这个是单位部分的还是个人部分的;才好判断科目
因社保基数调整,之前多缴的费用都退回社保账户了,怎么做分录,分为公司账户,个人账户
单位部分养老保险基数下调,退回1-8月部分社保费,怎么做账
社保基数下调后 当月要交的社保款用以前多交的来冲减,以前月份多交的并未退回公司账户,而是社保局直接冲减,怎么进行账务处理呢
老师,社会保险基数下调退回账户的费用怎么做账务处理
老师,社会保险基数下调退回账户的费用怎么做账务处理
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
单位部分
你好; 借银行存款贷应付职工薪酬 ; 借管理费用-单位部分 ;金额负数 ;贷 应付职工薪酬-单位部分 金额负数
你好,这个调的是2022年的,退的也是2022年的
你好; 你跨年了。 借银行存款贷应付职工薪酬 ; 借以前年度损益调整-管理费用 ;金额负数 ;贷 应付职工薪酬-单位部分 金额负数
报表什么其他要调什么不?
你好; 你账上处理; 年报 到时去 调整下
能不能做营业外收入?能的话要这么做
你好; 这个金额大不大??
你好,8千多
你好; 那你这样走会涉及所得税的 ;你如果不按照我写的去调整的; 我是建议按照我写的处理的
只是涉及所得税是吗?
你好; 是的;这个 就涉及所得税的
为什么不涉及增值税?
本身又不是增值业务; 不存在
有个人说,这是收入,要填在未开票收入表,缴纳增值税,哎
你好; 这个是养老的 降低费率来的; 不是增值税业务
嗯,如果按你说的做的话是不是需要纳税调增了?
你好; 是的; 最好是按我一开始说的做好一些的;