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甲企业(增值税一般纳税人)位于A县城,2021年5月发生如下业务: ​ (1)购买一栋办公楼,签订的房产转移书据所载金额500万元,取得增值税专用发票注明金额500万元,该办公楼共6层,1-4层是企业办公室,5-6层作为员工健身房。 ​ (2)购买一批计算机,取得增值税专用发票注明金额20万元,其中的30%作为职工福利,剩余的用于办公。 ​ (3)因业务需要向银行贷款100万元,支付直接相关手续费1万元。 ​ (4)因员工出差,取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单,其中票价1000元,燃油附加费100元,另取得未注明旅客身份信息的出租车客票500元。 ​ 根据上述资料,回答下列问题: ​ (1)该企业购买办公楼可以抵扣的进项税额为( )万元。 ​ A.18 B.27 ​ C.30 D.45 ​ (2)该企业购买计算机可以抵扣的进项税额为( )万元。 ​ A.0 B.1.82 ​ C.2.6 D.3.2 ​ (3)业务(3)可以抵扣的进项税额为( )万

2023-04-17 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-17 09:24

(1)该企业购买办公楼可以抵扣的进项税额为( 45)万元。 A.18 B.27 C.30 D.45

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齐红老师 解答 2023-04-17 09:25

(2)该企业购买计算机可以抵扣的进项税额为(1.82 )万元。 A.0 B.1.82 C.2.6 D.3.2

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齐红老师 解答 2023-04-17 09:25

(3)业务(3)可以抵扣的进项税额为( 0)万

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齐红老师 解答 2023-04-17 09:26

(1)该企业购买办公楼可以抵扣的进项税额为( C)万元。 A.18 B.27 C.30 D.45

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