你好; 你填写的金额与你开票金额不一致; 你检查下开票金额和你写的金额是否有差异; 去改下
老师,这个负数 我看不明白是什么意思?刚接的一般纳税人 物业公司的帐,这是6月份的申报表,到这里,我就看不明白了为什么又要交税,又是负数?不是说负数表示多交了吗前面的销项和进项 还能够看懂
老师您好,我在7月份开具了一张10万元的红字发票,这个月报税一直提示这个,我看了提示的风险,我们公司没有即征即退金额,所以是0,但是因为开具了红字发票所以是负数,0就应该大于负数啊,我觉得没有错误啊,老师您看看我是哪里错了,谢谢!
老师,帮我看看,这个申报提示这个是什么意思呀,我找不到原因,我上传了一张主表和全申报的提示还有我们开票的明细,帮我看看问题在哪里,谢谢了
老师好,想请教个问题,我是第一次申报企业所得税汇算清缴,这个表有点看不明白,我调增了一万多块钱的业务招待费,显示是要交税,但公司是2021年成立的,享受地方性补贴,我申报的时候叫我交税223.72元,要打印申报表出来又显示已申报无需缴纳,这是什么意思,麻烦老师帮解疑一下,谢谢。
老师,帮忙看下,我们是小规模,这个月开了20万的专票,是3%的税率的,要外地预交的话,我在跨区域申报,那里显示的是1%预交1%,但是我一缴费的时候出现这个界面,你帮忙看一下,他这个是什么意思啊?是不是我还没超过30万,就不用外地预交呢?但是我开的是专票呀
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
填写主表这个不是我填的,是一开始跳出这样窗口我点确定,自动填写进去的,我红冲了一张去年的发票,12000,然后开了张三千多,相差八千多也就是在免税那里,这个451798.55跟我开票相差就是这八千多
你好;去核对下金额 ; 检查你 开票的金额 和你红冲后抵减的金额 在本期是否有金额差异; 你本期1季度有红冲往年的发票吗
是呀,第一季度红冲的,我把我打电话咨询他们让我把附列二删除了可以全申报了,但导入失败,提示这个
你好;你去大厅报 ;这个应该是你地方系统设置了 ;负数申报这样对比不了
现在又提示这个
你好 你去看看 免税的金额和你 这个栏次的 *3%计算出来 不对; 正常不应该大于的
我现在按系统提示点确认提交提交,每个表都直接提交没有改动任何数据点全申报,提示这个
就这个,自动填进去的
你好; 你系统的金额不对; 去核对下 ; 正常应该是一致的
这个是我开票的信息呀,不含税合计在左下角了,我搞不懂这个要怎么改
你好; 那就是说你的 有红冲业务 ; 所以你系统识别不了 ; 你系统对比不了; 你去大厅报数据; 你先系统没法识别哈
那识别不了怎么这个有负八千多出来呢,这个都对的,主表要怎么填呀
你好 ; 识别不了; 你系统出来不了负数; 就没法系统直接报; 你只能去税务局大厅报 (找下专管员处理下 )
那这个按我开票这个数据这个主表我该怎么填写呢,红色字体是这个季度的
你好; 用总的开票不含税金额 -你红冲的金额 来写你的 申报数据金额
那减去红冲的话是不是填这个443084.46,红冲是影响当季度的这样对吗
你好; 是的 ;比如你23年1季度红冲的; 要影响1季度的销售金额的