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老师好,想请教个问题,我是第一次申报企业所得税汇算清缴,这个表有点看不明白,我调增了一万多块钱的业务招待费,显示是要交税,但公司是2021年成立的,享受地方性补贴,我申报的时候叫我交税223.72元,要打印申报表出来又显示已申报无需缴纳,这是什么意思,麻烦老师帮解疑一下,谢谢。

老师好,想请教个问题,我是第一次申报企业所得税汇算清缴,这个表有点看不明白,我调增了一万多块钱的业务招待费,显示是要交税,但公司是2021年成立的,享受地方性补贴,我申报的时候叫我交税223.72元,要打印申报表出来又显示已申报无需缴纳,这是什么意思,麻烦老师帮解疑一下,谢谢。
2023-05-20 22:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-20 22:14

尊敬的学员您好!这个红框部分不用管。这是税务系统的分类,我们只需要看上面第九项的

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齐红老师 解答 2023-05-20 22:17

第九项应补缴372.86。然后你们有补贴,也就是表上的红框下面本年减免金额2630.84。所以最后实际不用交啊,看最后一行就行。

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快账用户5254 追问 2023-05-21 07:53

应该不用缴费的,但是我申报的时候叫我缴费223.72元,然后我看这个金额是中央级收入的金额,所以就很懵

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齐红老师 解答 2023-05-21 08:01

中央和地方的是税务局自己系统的分类,合计就是第九项的数据。您自己就看最后一行,把上面的加加减减出来是负数,不用缴税

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快账用户5254 追问 2023-05-21 08:17

那我根据系统提示缴费了咋办

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齐红老师 解答 2023-05-21 08:21

不是按最终这一份申报的吗?那你需要联系当地税务局,先问问什么情况,如果确定是申报错误,看是网上更正还是去大厅进行更正申报,再退税。

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尊敬的学员您好!这个红框部分不用管。这是税务系统的分类,我们只需要看上面第九项的
2023-05-20
应交所得税8840.2*2.5%=221,从财务报表来看应交以上金额
2022-10-23
你好,一般不是互相抵消。 按照正常的途径,你2021年的报表报错了,那么应该先更正申报,申请退税。 然后在2021年汇算清缴时,把不入账的都调出来,该交税的交税。
2022-02-28
您好,既然有成本费用,要在企业所得税申报。否则无法形成未弥补亏损
2020-11-14
同学你好 先申报增值税再申报附加税的哦 2.可以 3.这个最好是达到标准的,都有税负率的标准,最后年度综合达到就行了
2020-10-20
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