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问题一、图1为在12月份没有用来抵扣的发票,先拿来做成本(因为2022年进项票够抵扣剩余的进票),但是税款那科目是不是做错了,当时应该放在“应交税费—待认证进项税额”;在今年1月份拿用来勾选抵扣后,不知道怎么做账了,可以不做此进项凭证吗。问题二、在今年3月份公司新购入汽车,税本月先不用来抵扣,我做了图2这样的凭证,请问正确吗?请老师指教。

2023-04-16 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-16 15:09

借应交税费应交增值税进项税额 贷应交税费应交增值税待认证进项税额

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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