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老师你好,我们22年接受到一张发票。对方属于走逃失联,专管员现在让我们补缴到当期的企业所得税。我不知道要改年报的数据的话,我这个数据是填写在那个表里面更合适?

2025-04-07 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-07 14:34

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

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快账用户7147 追问 2025-04-07 14:37

就是A105000表,扣除项30栏其他对吧?老师

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齐红老师 解答 2025-04-07 14:40

对的是的,是这里的。

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快账用户7147 追问 2025-04-07 14:41

太感谢老师了

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齐红老师 解答 2025-04-07 14:44

不用客气,工作愉快。

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纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2025-04-07
你好同学,你的这个就是手动全部作为0估计是过不了的哦!怎么所有科目全部为0了呢?
2022-02-24
你好,这个先查下以前财务报表和以前报的税务申报表都是哪些对不上,然后再看如何改。 打算改的话,最好也不要影响税额,比如增值税申报表中的收入,改的话,也得改成跟申报表中一样的收入。 会不会影响以后,要看这次更改的具体是什么事项。
2020-03-29
学员您好!请问贵公司是什么行业?是13%的增值税吗?
2023-04-08
那么你补的这个收入和补的这个税,都通过以前年度损益调整来进行处理。
2021-03-01
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