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老师,我们是建筑劳务分包公司,2020下半年施工单位一直给我们代发工资,当时以为给我们代发的工资对方已经申报个税并入账了,所以这笔款我们公司没有申报个税和入账,结果到年底对方要求开票时,要包含这笔款(即工资),所以这笔款一直挂在应收账款下(其实对方已经作为工资发掉了),我现在该怎么处理?可以放在今年3月里入账并且报税吗?

2023-04-15 20:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-15 21:15

同学您好,原则上您应该调整以前年度损益, 借:以前年度损益 贷:应收账款

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快账用户1442 追问 2023-04-15 21:25

小企业准则有以前年度损益科目吗?

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齐红老师 解答 2023-04-15 21:41

同学您好,以前年度损益调整只是未分配利润的过度科目,您可以直接用未分配利润代替

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快账用户1442 追问 2023-04-15 21:53

还在应收账款挂着尼

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齐红老师 解答 2023-04-15 22:19

同学您好 借:未分配利润 贷:应收账款

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职称:注册会计师,税务师

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