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做完企业所得税汇算清缴后,申报的时候出现了第一张图,然后根据提示看了主表,这个应纳税所得额是弥补完以前年度亏损后,表单自动生成的0,打开减免所得税优惠明细表点击数据读取后,所有的数据自动生成也是0,我点击保存弹出来第三个图片提示,麻烦老师看看是什么情况?

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2023-04-15 00:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-15 01:08

同学你好,你们公司是小微企业吗?

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快账用户4654 追问 2023-04-15 01:37

是的小微企业

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齐红老师 解答 2023-04-15 01:39

你看下你的107040那张表,减免数据是不是没填

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快账用户4654 追问 2023-04-15 01:50

需要自己填吗?这个表不是数据读取自动获取的吗,而且减免税额我填了0,他又提示我,企业不符合小微,不能享受小型微利企业优惠,第一行金额应填为0

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齐红老师 解答 2023-04-15 01:51

对一般情况下是自动生成的;如果你没有自动生成,你就检查数据,手动填写哦

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同学你好,你们公司是小微企业吗?
2023-04-15
如果说你是汇算清缴的话,那么你这个明细表不是甜四季度的,你应该填写的是全年的金额。然后就是注销的话,也是需要先汇算之后才能够正常注销的。
2021-03-12
同学你好 你们是小微企业吗
2021-05-26
同学你好,关于第一个问题,7780.79属于你上一年度多计提的所得税,不应该转入营业外收入,应计入以前年度损益调整转入利润分配—未分配利润科目。第二个问题你在今年1月份缴纳的所得税中包含了去年二、三季度的所得税
2021-06-29
你好 ①小微企业所得税优惠,若执行小企业会计准则,不需转入营业外收入,直接接申报表应交金额计提所得税费用即可。 ②根据你的表述,17006.32是包含在了21079.59里面。问题是第二季7月申报选择了延缓缴纳;10月申报第三季时缴二三季度的所得税没有。如果都没缴,二三季度的税都含在21079.59里,你应冲回6月9月计提的所得税费用。
2021-06-29
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