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老师您好,12月份应交税费-应交增值税没有在12月份计提,1月份直接缴纳了,会计分录要如何做

2023-04-14 22:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-14 22:03

1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税

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1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
2023-04-14
你好 补计提,借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 缴纳,借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2022-03-04
同学你好 是小规模吗
2024-02-01
你好,是什么原因导致的呢 需要补结转 
2023-03-09
你好;  1. 那你收入有做计提吗  。 有收入分录处理 了吗之前? 2;    现在直接做 :借 以前年度损益调整 贷  银行存款 ; 直接做   印花税新准则也说; 不需要计提了  
2021-11-04
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职称:注册会计师,税务师

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