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老师请问下我们是小规模纳税人23年3月作废了22年8月开的发票,现在申报小规模增值税的时候直接把这个负数填进去还是要去更正22年8月的申报表

2023-04-13 22:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-13 22:18

直接按红冲后的销售收入申报就是了

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直接按红冲后的销售收入申报就是了
2023-04-13
您好!是开红字发票,普票是直接开红字发票,申报时负数抵减开票金额和税额
2023-01-13
您好,那您纳税申报表的数据是否包含上述作废?
2023-04-12
同学你好 对的 需要更正申报
2023-06-09
你好!你这个重新填申报表更正申报就可以了。 你能把申报表截图来看下吗
2022-04-19
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