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老师,一般纳税人少扣增值税款0.1 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外收入-其他 多交增值税款0.1 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外支出——其他 这样写可以吗

2023-04-13 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 16:41

同学你好 这个为啥转到营业外 不用交了吗

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快账用户7608 追问 2023-04-13 17:04

税盘上多0.01 税务申报系统识别税费少0.01

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齐红老师 解答 2023-04-13 17:12

同学你好 那你就转到营业外

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同学你好 这个为啥转到营业外 不用交了吗
2023-04-13
关键是为啥要转入营业外支出?
2024-07-18
你好,可以这样做分录
2021-04-19
结转进销项 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 13 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)9.1 应交税额-未交增值税3.9 次月缴税 借:应交税额-未交增值税3.9 贷:银行存款3.9
2021-04-09
你好 你已经认证了进项税了。做了进项税 不能转待抵扣进项税去。  月末直接做销项税和进项税的结转就行了。       
2021-04-16
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