同学你好 减免税明细表填写的对吗
老师,请教一下,我看到我公司以前的财务(小规模,季度申报)申报增值税时,其中填写增值税不含税销售额是401270.62元,然后应纳税额是12038.12元,其中本期应纳税额减征额2975.5元,应纳税额合计9062.62元,实际最后她申报了9062.62元。我想咨询的是,那个2975.5元和9062.62元是怎么算来的?为什么我们要缴纳9062.62元,现在不是小微企业减按1%征税的吗?不是应该缴纳增值税401270.62*1%=4012.71元吗?
老师你好,我们是小规模纳税人,第四季度只开了一张1%的普票7000元,申报时直接这样填对不对?需不需要把对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填在增值税纳税申报表“本期应纳税减证额”及增值税减免税申报明细表中减税项目相应栏次
老师你好,请问一下小规模增值税免税范围内,4月-6月开的票税率都是1%,请问我在主表填表时按3%金额填列,附列资料出来的金额是按1%金额,申报已经通过了,这样有问题吗?比如:2季度我开的票是90000元,税率1%,不含税金额89108.91元,税额891.09元,申报表填列时金额按87378.64元,税额2621.36元,附列资料表出来的含税金额是90000元,不含税金额是89108.91元,这样不对应?
老师好,申报小规模纳税人增值税时,我们一个季度销售额是95000元,增值税申报表中,第三行其他增值税发票不含税销售额自动带出这个销售额95000元,这个怎么办呢?是不是应该填到免税销售额里呀?
老师,您好,我们是增值税小规模纳税人。我这季度开票不含税销售额802211.49元,其中肉蛋蔬菜免税合计490762.81元,3%减按%1的311448.68元,我申报增值税时比对不过去,是那填报有问题吗?
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我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
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这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
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老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
不知道啊
同学你好 你要按照提示的来操作
您这回答我跟没问一样
同学你好 你要填写百分之一的收入乘以2%的金额