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老师你好,请问,我们做钢结构加工的3月来了一批材料,对方销货单我暂估了,4月开来的名称和发票不一样,其实都是一个东西,这应该怎么处理

2023-04-13 11:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 11:41

红冲之前的,然后再做发票的。

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快账用户1975 追问 2023-04-13 11:44

老师3月来的材料,4月发票来了,我可不可以3月不暂估,4月直接按发票做可以吗?

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齐红老师 解答 2023-04-13 11:45

你好,可以的,可以这么做的。

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快账用户1975 追问 2023-04-13 11:46

发票开来上面备注了3月有没有关系

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齐红老师 解答 2023-04-13 11:48

好,没有问题的,可以的。

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红冲之前的,然后再做发票的。
2023-04-13
1)红字冲回暂估入库 借:原材料 贷:应付账款——xx供应商 ——暂估/无票 2)收到发票,作常规入库处理 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——xx供应商
2023-02-12
你好;   发票来了 ; 就红冲暂估 分录。 在按发票做一遍即可  
2023-05-05
你好,那实际你购入的是哪一个?
2023-05-05
同学你好 计入成本就可以了
2023-05-06
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