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老师你好,我们家做钢材的每次送货单跟发票不是一起来,我每月都是按来了多少票才入多少账的,仓库也没给过送货单给到这边,现在才发现这月领的料比进的还多,现在应该怎么处理,因为发票数字跟入库数字也对不上

2022-10-18 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-18 12:17

同学你好 这个可以按照入库单来暂估入库 收到发票之后按照发票的数量金额冲减暂估的然后再按照发票做

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快账用户4564 追问 2022-10-18 12:19

我知道暂估,但是现在不是一个月的,是4-9月一起的每月都是按发票入的,之前是代账会计做的,比如说现在4-9月共进货送货单上是500万发票一共来了250万还是250万能全部在9月里暂估吗?

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齐红老师 解答 2022-10-18 12:28

嗯 你只能这样操作了

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快账用户4564 追问 2022-10-18 12:29

全部在9月暂估没关系吧?到时发票来多少,我就冲多少吗?

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齐红老师 解答 2022-10-18 12:37

这个没事的 只要账上库存和实际的一致就可以

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快账用户4564 追问 2022-10-18 12:39

不会因为全暂估在9月9月的收入就大了吧,那是不是后期来了多少票我就冲多少

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齐红老师 解答 2022-10-18 12:43

对的 是这样的哦 然后按照来的发票再做蓝字分录

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快账用户4564 追问 2022-10-18 12:45

老师我要不要在摘要里备注暂估4-8月的,在暂估9月的

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快账用户4564 追问 2022-10-18 12:51

老师全部暂估到9月没关系吗?有另一家有500多万,这样会不会账上9的太多了

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齐红老师 解答 2022-10-18 13:07

同学你好 这个不用的

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快账用户4564 追问 2022-10-18 13:09

不是这一家有两家共有1000万进货没入账,这样不会9月太多了吧,我不知道有没有关系

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齐红老师 解答 2022-10-18 13:13

同学你好 这个没事的

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快账用户4564 追问 2022-10-18 13:13

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-18 13:14

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同学你好 这个可以按照入库单来暂估入库 收到发票之后按照发票的数量金额冲减暂估的然后再按照发票做
2022-10-18
你好同学: 你这个主要是单据不能及时送回财务的情况。 这种情况,你可以借鉴常见的财务处理方法。在每月25号到月底,及时一次性的将本月的单据送回财务。然后由财务集中进行处理。【这样就可以保证单月的单据在当月处理】 滞后一个月导致1月份做了很多去年12月份的发票及账务处理,明显是不符会计准则的。 你想的方法不可行,获取的单据都不是原件,是自己补的单据,如果出错,会更麻烦【后附的单据是原始凭证】
2022-03-05
你好,学员,你说的很对的
2023-08-08
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
同学你好,发票开的晚,时间可以不一样
2022-01-06
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