同学你好 这个可以按照入库单来暂估入库 收到发票之后按照发票的数量金额冲减暂估的然后再按照发票做
老师,我到的这家是做日化的公司没用财务软件做账,账目也不是很清楚,车间没有配仓管员,每次来了原材料应该就用上了,也没有任何领料单的,只是一个月生产多少产品出来,出库多少还是有数的,瓶子,盖子是自己做的,然后灌装配方,我我应该怎么做才能管理好呢?成本应该怎样算出来呢
你好,老师,我A材料实际是7月份采购进来的,但是12月份收到发票了,但是我这个A材料存货很多了,所以我叫她们12月份再开票过来,那现在问题是,我7月份暂估也存货很多,还是等12月份做新购进做虚假入库单,就说是12月份新购进的,但是现在不是都需要四流合一,那我12月份新购进的发票跟我实际7月份当时入库单日期对不上,这个怎么弄比较合理。
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我8月份依然会有供应商给我送货,我依然是没有发票,是按照暂估的来做,借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看,岂不是就两次原材料了???
老师你好,我们家做钢材的每次送货单跟发票不是一起来,我每月都是按来了多少票才入多少账的,仓库也没给过送货单给到这边,现在才发现这月领的料比进的还多,现在应该怎么处理,因为发票数字跟入库数字也对不上
税务局查登记税务没,具体路径?我忘了,不想用实名登录那个。
财务人员来一个新公司,高新资料电子档案交接不全,签字交接有什么风险?
老师计算个税时工资薪金的收入额是什么
公司符合什么条件,可以没研发费用科目并享受加计扣除
25年6月1日的电商税是要实施了吗?1.5%,是怎么一个收法呢?如果1.5是平台代收。那么意味着这个发票是不是平台开给客户?商家就不用开了。因为现在都是线下开给客户的。
公司门店卖的小商品 最近和政府合作筹办活动 以抽奖券兑换的形式 兑换小商品 这个账目上怎么做呢?收银系统直接免单 账目不处理 还是说要先支付出去 再收入
机械加工企业,按客户订单制作产品,适用什么方法核算成本
老师您好:若冯同学通过财税合规师、税务筹划师这两样证书,综合对比在一起,像初级职称证书那道理,0经验辅助上岗就业~ 能可以企事业单位、或者是个500强的事务所,以及薪资待遇如何? 麻烦帮我发个详情说明。谢谢!!
基本户网银年费记入什么种目
老师那购入的购物卡有发票,是送个客户的,需要代扣代缴个税吗
我知道暂估,但是现在不是一个月的,是4-9月一起的每月都是按发票入的,之前是代账会计做的,比如说现在4-9月共进货送货单上是500万发票一共来了250万还是250万能全部在9月里暂估吗?
嗯 你只能这样操作了
全部在9月暂估没关系吧?到时发票来多少,我就冲多少吗?
这个没事的 只要账上库存和实际的一致就可以
不会因为全暂估在9月9月的收入就大了吧,那是不是后期来了多少票我就冲多少
对的 是这样的哦 然后按照来的发票再做蓝字分录
老师我要不要在摘要里备注暂估4-8月的,在暂估9月的
老师全部暂估到9月没关系吗?有另一家有500多万,这样会不会账上9的太多了
同学你好 这个不用的
不是这一家有两家共有1000万进货没入账,这样不会9月太多了吧,我不知道有没有关系
同学你好 这个没事的
好的,谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢