同学,可以 借,以前年度损益调整5 其他应付款-预提费用10 贷,银行存款15
老师,您好,请问12月的时候发票没到,但已经全额计入费用,分录是借:销售费用40万 贷:预付账款40万,1月份收到专票有个进项税10万,那我我做分录借:应交税费进项税10万 贷:销售费用10万 这么做对吗
老师好!我们在2021年12月劳务发票付款给对方了,但在2022年1月收到.当时在2021年12月会计分录:借:其他应收款,贷:银行存款;在2022年1月收到发票做分录:借:销售费用-劳务费用,贷:其他应收款,老师,这个分录对吗?当时没有暂估成本,怎么写正确分录?
202212写了一笔分录借管理费用10万,贷应付账款10万,发票没来不知道金额暂估,2023年01月拿到发票是15万,现在分录怎么写
老师,你好,我2022年12月暂估销售费用10万,但是没有收到发票,发票是在2023年3月开的费用发票15万,请问现在怎么入账? 12月入账是:借:销售费用 10万 贷:其他应付款-预提费用
老师,2024年费用,在2023年12月提前收到发票了,我要把这个费用做到2024年中,,2023年做,借:其他应收款10万,贷:银行存款,是不是到2024年1月份,直接做账:借:费用10万,贷其他应收款,发票放在2024年1月份凭证后面。
负债表存货一栏是负?正确?
老师好,从银行贷的一年的短期贷款,到期还款时分录怎么做
老师您好:请问法人名下的车可以卖给公司吗?哪些些程序?
老师 我们小规模 第一季度开了一张11万的专票 请问还适用免征额吗
老师,从个人独资有限公司账上转款个法人的往来款可以做什么科目?
老师,如果在这个月做前些年的应转未转的政府补助转营业外收入记到利润分配未分配科目,更正22到23年的汇算清缴表交企税,在这月做24年的汇算清缴表也需要交企税,之前都是亏损没交,请问年度报表根据什么填写?还能根据24年第四季度的填写吗
由于降价,现在开票售价比成本低,可以吗
计提企业所得税是结转完再做计提吗,需要扣除以前亏损吗
12月计提了一笔年终奖,1月份发放的,计提和实际发放的金额不一致,等发的时候要调整24年的报表吗
31日,月末财产清查,盘亏、盘盈的财产分别做待批准处理(暂不考虑增值税的进项转出)。
然后再把以前年度损益调整 5万 做到利润分配-未分配利润吗?
嗯嗯是这样的同学