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老师,你好,我2022年12月暂估销售费用10万,但是没有收到发票,发票是在2023年3月开的费用发票15万,请问现在怎么入账? 12月入账是:借:销售费用 10万 贷:其他应付款-预提费用

2023-04-13 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-13 11:06

同学,可以 借,以前年度损益调整5 其他应付款-预提费用10 贷,银行存款15

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快账用户6164 追问 2023-04-13 11:08

然后再把以前年度损益调整 5万 做到利润分配-未分配利润吗?

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齐红老师 解答 2023-04-13 11:11

嗯嗯是这样的同学

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同学,可以 借,以前年度损益调整5 其他应付款-预提费用10 贷,银行存款15
2023-04-13
同学你好 是这样做暂估的分录
2024-01-09
您好,不是,1月是借以前年度损益调整-10借应交税费应交增值税~进项税10
2022-01-18
是的同学,23年的凭证附件你可以把付款单附进去作为23年凭证的附件。
2023-12-12
你好,同学 老师看了整个过程,没问题的
2024-05-14
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