亲爱的学员你好!老师没明白你什么意思呢,你简单点描述一下呢
老师您好,请问一下,对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票,现在发现发票的公司名称的字写错了,要退回重开,但是我公司上个月已经抵扣了,对方要求我公司红冲,我已经做了红冲,账务怎么处理,分录怎么写?
2月对账,2月开了发票(发票号:2776),有一个规格型号错了,4月红冲掉重新开了正确的型号(发票号:806),3月对账,开3月发票,有60个退货的(2月返工回来,3月重新发货,3月对账开M16380这个规格),现在需要红冲掉那60个退货的,但是2776这张发票已经红冲了,但是退货的那60个正好开在2776这张发票上,现在要保证对方财务能对2月份的账,(对方财务未抵扣),请问怎么解决
供应商2月开了一张发票,还没等我们抵扣就跨月在3月初冲红了,然后重新开了正数发票。被冲红后,2月那张票就抵扣不了了就没有入账,3月的负数发票和重新开的正数发票就正常入账报税了,所以导致账面就平不了账,现在要求供应商再开一张票过来平账,对方不同意,说是他们一正一负冲了也重新开了,再开一张就是他们账面平不了了,请问这种是怎么处理
1、我是一般纳税人 2、7月份认证了一张进项发票,(认证的是6月份账),正常缴增值税。 3、7月份发现发票有问题,对方需要重新开具一张新的给我。我需要补税吗 ,退票之类的吗。 4、我7月份红字发票了,对方7月份又重新开了一张。 冲红的进项,6月份交的税?和7月份需要认证的怎么抵? 收到新补的发票,还需要继续认证吗?分录是什么?影响6月份吗?
老师,快递公司给我们公司开发票,我在4月才发现对方把我们的税号开错了一个字母,今年1月和3月的发票都开错了一个字母,我就把这三张发票全部退回让对方重开了正确的过来,现在我拿到的三张发票开票时间都是4月份的,那我前面1月和3月的凭证是要先红冲然后在4月份再做正确的对吗?
老师,您好。我们公司做高压线设计行业,主网、配网、配电都有,现在公司有16个人,干设计的十来个吧。业务模式是我们用其他公司(A公司)运作项目,施工部分直接让A公司干(施工部分给我们居间费),我们把设计这块签出来(我们签出来的这部分金额包括设计和居间费),现在的问题是,我们利润太大太大了,两个设计人员半个月就能干出来一个百来万的活,而且我们的项目基本都是这样的,资金流很好,就是财务风险太大了。老板想把利润做到百分之三四十,老师我们这种情况可以怎么筹划啊
『例题·单选题』甲希望在10年后获得100000元,已知银行存款利率为2%,那么为了达到这个目标,甲从现在开始,共计存10次,每年末应该等额存入( )元。老师这个题是用10万÷(1+0.02)^10吗
老师 老板买的衣服 开啦发票 我怎么入账 他自己付的钱
小规模纳税人一年不超过500万这个是从什么时候到什么时候开始的,要具体的举例过程,不要说官话,懂得老师回答谢谢
老师,这题的24年为什么也只计提半年折旧?
老师,这道题的24年为什么也只计提半年折旧?
进项税大于销项税,月末如何做应交税费科目,进项税小于销项税,月末如何做账,进项发票当月已认证结束,谢谢
甲公司正在编制直接材料预算,预计单位产成品材料消耗量10千克;第二季度期初、期末材料存货分 别为500千克和550千克;第二季度、第三季度产成品销量分别为200件和250件;期末产成品存货按下 季度销量10%安排。预计第二季度材料采购量是( ) 千克。
这个申报表,其中出租住房减按1.5%是什么意思
请问个人有工资所得,又有个体工商户经营所得,怎么汇算清缴?
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就是现在3月对账回来,我需要开票
有一个退货的需要红冲2月开的发票,但是2月份这个发票的另一个料号有错误,4月初的时候红冲了,开了一张新的发票,那现在3月对账要把之前那个退货的处理掉,,
2月对账,2月开了发票(发票号:2776),有一个规格型号错了,4月红冲掉重新开了正确的型号(发票尾号号:806),3月对账,开3月发票,有60个退货的(2月发货,质量不好返工回来,3月重新发货,规格改变,3月对账开M16380这个规格),现在需要红冲掉那60个退货的,但是2776这张发票已经红冲了,退货的那60个之前正好开在2776这张发票上,现在要保证对方财务能对2月份的账,(对方财务未抵扣),请问发票怎么开
也就是说,你4月重新开具的发票也是有问题的,这个里面要红冲60个退货的是吗
四月份从新开具的发票(发票号尾号为806发票里开的是2月对账单的货品,当时是4月初对方财务才发现发票(发票尾号:2776)的规格有错误,让我红冲掉)没问题只是,现在遇到的问题是,3月份(3月对账单是在四月份开票的)的对账单要红冲60个 ,原本是要红冲掉那张2776的发票,但是2776的发票4月份已经红冲掉了,假如我之前作废掉806,重新开具一张发票,这张发票里没有开具60个数量的货品,那就影响对方财务2月份对账了,现在我需要怎么开票不影响对账?
你不是说3月份要退货的那个也在你红冲的那张发票上吗
在啊,3月份退货对应2月的蓝字发票就是发票尾号806,我不是发了发票,和三月对账单给您吗?,
我知道,你的意思不就是你作废的那个发票其实有2个错误,1个是规格错误1个是要退货吗
806那张发票还没有作废
那你就吧806那张发票红冲,规格和退货按照正确的重新开一张
但是发票上确实存在两处错误,规格错的地方在4月份4号发现已经我们开红字改过来了,然后改过来之后后发现3月对账单有60个退货的需要处理?现在又需要保证2月可以完整对账,又要处理这60个退货的?您知道怎么处理吗?
这样,也就是你红冲的那个发票还是有错误,你可以撤销,填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理。填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。
你回答的都不正确,我开的红字不是开错,也不是红字信息表开错
我现在是开出红字纠正那个规格的错误后,不知道怎么处理那个退货的,我要开票啊,本来退货是要红冲发票的,但是我因为纠正规格这个错误,已经开过红字了。我现在要怎么开票才能保证发票跟2月份,3月份对账单的都对上,明白吗?
你没明白我都意思,你现在把那个红冲的撤销,然后开一张完全正确的
为什么要撤销红冲的发票,2月对账单发出来的时候2月就已经开了票,跨月后发现规格错了不是要红冲发票吗?那如果你的意思是说把那张红冲的发票作废,把红字信息表撤回,重新开两张红字(分别红冲掉规格错误、退货的)?但是对方财务没有抵扣啊,不能产生一张蓝字对应两张红字发票的操作啊?那再如果你的意思是把新开的那蓝字张正确规格作废掉,直接抵消掉那60个退货的,不开那60个,那2月份对账对的数量就不对了啊
你好,老师被你说糊涂了,不知道你说的什么意思了
是哪里不明白呢?
你把现在新开的发票也红冲掉,再开一张正确的,这样操作呢
新开的发票(当月开的发票不用红冲啊,作废就可以了
你作废,重新开一张正确的