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2月对账,2月开了发票(发票号:2776),有一个规格型号错了,4月红冲掉重新开了正确的型号(发票号:806),3月对账,开3月发票,有60个退货的(2月返工回来,3月重新发货,3月对账开M16380这个规格),现在需要红冲掉那60个退货的,但是2776这张发票已经红冲了,但是退货的那60个正好开在2776这张发票上,现在要保证对方财务能对2月份的账,(对方财务未抵扣),请问怎么解决

2月对账,2月开了发票(发票号:2776),有一个规格型号错了,4月红冲掉重新开了正确的型号(发票号:806),3月对账,开3月发票,有60个退货的(2月返工回来,3月重新发货,3月对账开M16380这个规格),现在需要红冲掉那60个退货的,但是2776这张发票已经红冲了,但是退货的那60个正好开在2776这张发票上,现在要保证对方财务能对2月份的账,(对方财务未抵扣),请问怎么解决
2月对账,2月开了发票(发票号:2776),有一个规格型号错了,4月红冲掉重新开了正确的型号(发票号:806),3月对账,开3月发票,有60个退货的(2月返工回来,3月重新发货,3月对账开M16380这个规格),现在需要红冲掉那60个退货的,但是2776这张发票已经红冲了,但是退货的那60个正好开在2776这张发票上,现在要保证对方财务能对2月份的账,(对方财务未抵扣),请问怎么解决
2月对账,2月开了发票(发票号:2776),有一个规格型号错了,4月红冲掉重新开了正确的型号(发票号:806),3月对账,开3月发票,有60个退货的(2月返工回来,3月重新发货,3月对账开M16380这个规格),现在需要红冲掉那60个退货的,但是2776这张发票已经红冲了,但是退货的那60个正好开在2776这张发票上,现在要保证对方财务能对2月份的账,(对方财务未抵扣),请问怎么解决
2023-04-13 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-13 11:04

亲爱的学员你好!老师没明白你什么意思呢,你简单点描述一下呢

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快账用户4668 追问 2023-04-13 11:42

就是现在3月对账回来,我需要开票

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快账用户4668 追问 2023-04-13 11:53

有一个退货的需要红冲2月开的发票,但是2月份这个发票的另一个料号有错误,4月初的时候红冲了,开了一张新的发票,那现在3月对账要把之前那个退货的处理掉,,

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快账用户4668 追问 2023-04-13 11:56

2月对账,2月开了发票(发票号:2776),有一个规格型号错了,4月红冲掉重新开了正确的型号(发票尾号号:806),3月对账,开3月发票,有60个退货的(2月发货,质量不好返工回来,3月重新发货,规格改变,3月对账开M16380这个规格),现在需要红冲掉那60个退货的,但是2776这张发票已经红冲了,退货的那60个之前正好开在2776这张发票上,现在要保证对方财务能对2月份的账,(对方财务未抵扣),请问发票怎么开

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齐红老师 解答 2023-04-13 12:52

也就是说,你4月重新开具的发票也是有问题的,这个里面要红冲60个退货的是吗

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快账用户4668 追问 2023-04-13 13:53

四月份从新开具的发票(发票号尾号为806发票里开的是2月对账单的货品,当时是4月初对方财务才发现发票(发票尾号:2776)的规格有错误,让我红冲掉)没问题只是,现在遇到的问题是,3月份(3月对账单是在四月份开票的)的对账单要红冲60个 ,原本是要红冲掉那张2776的发票,但是2776的发票4月份已经红冲掉了,假如我之前作废掉806,重新开具一张发票,这张发票里没有开具60个数量的货品,那就影响对方财务2月份对账了,现在我需要怎么开票不影响对账?

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齐红老师 解答 2023-04-13 13:55

你不是说3月份要退货的那个也在你红冲的那张发票上吗

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快账用户4668 追问 2023-04-13 14:03

在啊,3月份退货对应2月的蓝字发票就是发票尾号806,我不是发了发票,和三月对账单给您吗?,

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齐红老师 解答 2023-04-13 14:09

我知道,你的意思不就是你作废的那个发票其实有2个错误,1个是规格错误1个是要退货吗

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快账用户4668 追问 2023-04-13 15:06

806那张发票还没有作废

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齐红老师 解答 2023-04-13 15:10

那你就吧806那张发票红冲,规格和退货按照正确的重新开一张

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快账用户4668 追问 2023-04-13 15:17

但是发票上确实存在两处错误,规格错的地方在4月份4号发现已经我们开红字改过来了,然后改过来之后后发现3月对账单有60个退货的需要处理?现在又需要保证2月可以完整对账,又要处理这60个退货的?您知道怎么处理吗?

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齐红老师 解答 2023-04-13 15:20

这样,也就是你红冲的那个发票还是有错误,你可以撤销,填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理。填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。

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快账用户4668 追问 2023-04-13 15:54

你回答的都不正确,我开的红字不是开错,也不是红字信息表开错

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快账用户4668 追问 2023-04-13 15:58

我现在是开出红字纠正那个规格的错误后,不知道怎么处理那个退货的,我要开票啊,本来退货是要红冲发票的,但是我因为纠正规格这个错误,已经开过红字了。我现在要怎么开票才能保证发票跟2月份,3月份对账单的都对上,明白吗?

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齐红老师 解答 2023-04-13 16:13

你没明白我都意思,你现在把那个红冲的撤销,然后开一张完全正确的

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快账用户4668 追问 2023-04-13 16:37

为什么要撤销红冲的发票,2月对账单发出来的时候2月就已经开了票,跨月后发现规格错了不是要红冲发票吗?那如果你的意思是说把那张红冲的发票作废,把红字信息表撤回,重新开两张红字(分别红冲掉规格错误、退货的)?但是对方财务没有抵扣啊,不能产生一张蓝字对应两张红字发票的操作啊?那再如果你的意思是把新开的那蓝字张正确规格作废掉,直接抵消掉那60个退货的,不开那60个,那2月份对账对的数量就不对了啊

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齐红老师 解答 2023-04-13 16:45

你好,老师被你说糊涂了,不知道你说的什么意思了

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快账用户4668 追问 2023-04-13 16:47

是哪里不明白呢?

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齐红老师 解答 2023-04-13 17:01

你把现在新开的发票也红冲掉,再开一张正确的,这样操作呢

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快账用户4668 追问 2023-04-13 17:30

新开的发票(当月开的发票不用红冲啊,作废就可以了

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齐红老师 解答 2023-04-13 17:34

你作废,重新开一张正确的

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亲爱的学员你好!老师没明白你什么意思呢,你简单点描述一下呢
2023-04-13
您好,是的,先红冲,再按发票做分录,我们摘要里都写上发票号的
2024-05-09
你好,你们只需要这张正确的发票就可以。红字发票留着备查也行的。
2021-03-02
同学你好 这个可以不给 2.原分录负数红冲 3.红冲就行了
2021-08-16
你好1;  意思是抵扣之前就红冲了 ; 那你 就退发票给对方;让对方重新开   给你 在认证抵扣 ; 对方现在是意思让你开篇给对方; 不能这样的  
2023-05-17
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