借营业外支出贷银行存款。
公司为小规模企业,10月-11月向税局申请退税并已全部退回,现再申报21年第4季度的增值税,发现财务软件上记载的增值税与电子税务局网站上申报的增值相差0.99元 记账软件记载增值税:25399.48 电子税务局增值税:25398.49 但第4季度记账软件的增值税金额与电子税务局应缴纳增值税金额一致,均是25398.49 想问出现这种差额要怎么处理,会不会是退税金额差异导致的
老师,我们是小规模公司,开具增值税专用发票,电子税务局系统带出来的增值税,1310.68 实际应交增值税1360.67,多交的了0.01 怎么做账务处理
老师,我们是小规模公司,开具增值税专用发票,电子税务局系统带出来的增值税160.89 实际应交增值税160.9,少交的了0.01 怎么做账务处理
老师,小规模企业一季度账上出来的要交的增值税3130.98,电子税务局上要交的增值税是3130.8,多出的0.18应该怎么做账务处理呢,请指教.
老师 我是小规模纳税人,1月5号时开了免税的普票 我第一季度的收入有40+万,需要缴纳增值税4000多,但是我账上结转的未交增值税只有3000多,还有1000的增值税差额我应该怎么做账务处理呢
经营所得税,成本费用该怎么填
请问老师,公司给员工发放奖金怎么计提?
老师小规模季不超过30万免税,免税的部分怎么做分录
收到运营交上来的pk金,怎么做账,后期不退,如果完成业绩会奖励更多,没完成不退
一般纳税人 汇算清缴 管理费用-水电费 放在费用明细哪个里面 元 还有 通讯费 快递费 放哪里 还有职工的 养老医疗工伤等放哪里
你好,涉及根本收不回来的体检费用,人家是用我们医院原先的体检卡做的体检,这项收入请问需要做账吗?还有就是体检发生了,但是未开票,款也没有到,请问这些涉及到单位的体检费用怎么做账呢
银行汇票银行本票他们的科目是其他货币资金吗?
老师好,企业所得税年度申报中A105000纳税调整中工资薪金支出(我是只填写管理人员工资还是填全部人员工资)注:公司主营业务是提供劳务,支出的劳务工资都计入了成本,人员有300多人,每年支出工资有6-7百万元。
请问老师,我们是一家医疗器械经营公司,一般纳税人,图中是供应商给我们开的发票,有仪器和软件分别开具在一张发票上,微波治疗仪是带电脑的软件装在里面的,但是我们财务开给客户就只开微波治疗仪并没有开软件,其实是仪器含软件一起销售给客户了,这样是不是有补税的风险?大数据会监测到吗?
您好,改动了24年账套,24年总利润不变但是季度利润和以前不同,还需要做更正申报吗?需要缴纳滞纳金吗?
老师,是电子税务局少交0.18的增值税
借应交税费贷营业外收入。
老师,在电子税务系统里 的收入和报表收入是一致的,税点都是1%,交的增值税和预提的为啥有差呢
一般都是四舍五入产生的差异,你看是不是?