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老师,公司3月底开了100多万的成本发票,说是抵2022年的暂估费用?这合理吗?每个月的怎么会出现暂估呢?是根据什么来暂估

2023-04-12 12:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-12 12:46

同学你好 可以的 去年是不是有暂估的

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快账用户2041 追问 2023-04-12 12:48

是去年有暂估,这个暂估费用是怎么来的呢老师

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齐红老师 解答 2023-04-12 12:55

同学你好 看你的暂估入库单

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同学你好 可以的 去年是不是有暂估的
2023-04-12
您好,是的,上月那个暂估分录冲回,按发票做下正确金额的分录,然后差额冲回上月金结转 的成本 借:主营业务成本 (负) 贷:库存商品(负)
2023-06-12
你好,通常是根据所得税税负率的控制,来计算需要结转的成本金额,从而计算需要暂估的金额。
2023-04-13
你好。借应付账款贷未分配利润,借未分配利润贷应付账款。
2023-04-21
暂估多,借主营业务成本负数,贷xx 负数,。多暂估冲掉,
2021-04-09
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