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老师,你好,我公司这个月收到两张交通运输设备的专票,开票日期是23年3月28日,专票上备注22年6月-12月配件款,我要怎么做账务处理?

2023-04-12 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-12 10:06

没事的,直接计入本年的成本费就是了

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快账用户3834 追问 2023-04-12 10:07

金额有二十多万,也可以直接入今年的成本费用里面吗

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齐红老师 解答 2023-04-12 10:12

金额大了就要计入利润分配-未分配利润,更正上年12月的报表,然后做汇算

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快账用户3834 追问 2023-04-12 10:30

还没有做上年的汇算清缴,是要反结账到上年,在上年的账期入账吗

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齐红老师 解答 2023-04-12 10:34

嗯嗯,可以的,没问题的哈

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相关问题讨论
没事的,直接计入本年的成本费就是了
2023-04-12
你好;       可以的; 你12月做   成本费用了吗 ? 如果做了。 金额一致 把发票附在12月凭证后面去   
2023-02-09
同学你好 没收到发票也没付款吧,所以不用做分录,收到发票之后再做分录计入费用就行了
2021-05-08
这样的年底就要暂估。那你就今年收票月份通过以前年度损益调整去做。
2021-05-07
您好!汇算清缴前取得了发票,不用调整
2023-05-07
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