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你好,老师,我12月账务处理做了一笔运输费以为12月底发票会开进来,已经计入12月利润,已交企业所得税,现实际开票日期是2023年1月5号收到发票。我账务处理要怎么处理呢

2023-02-09 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-09 10:55

你好;       可以的; 你12月做   成本费用了吗 ? 如果做了。 金额一致 把发票附在12月凭证后面去   

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快账用户1668 追问 2023-02-09 10:56

做了费用,金额余发票金额一直,就是发票日期是2023.1.5号开出来的,我直接放在12月底的凭证后面吗

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快账用户1668 追问 2023-02-09 10:57

不用做账务处理调整吗,不影响吗

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齐红老师 解答 2023-02-09 11:01

 你好 ; 可以 ; 直接附哈; 可以税前扣除的  

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你好;       可以的; 你12月做   成本费用了吗 ? 如果做了。 金额一致 把发票附在12月凭证后面去   
2023-02-09
同学你好 没收到发票也没付款吧,所以不用做分录,收到发票之后再做分录计入费用就行了
2021-05-08
这样的年底就要暂估。那你就今年收票月份通过以前年度损益调整去做。
2021-05-07
同学,你好 你之前有做分录吗?
2024-05-14
你好; 在12月末一次性计提了。补做计提处理。 可以的 。 发票给你了吗
2021-12-28
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