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老师,请问以前年度简易计税的进项税额抵扣了,现在税局要求转出,该怎么做账呢?

2023-04-11 18:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 18:28

你好,之前做的账务处理是什么的?借主营业务成本,应交税费,应交增值税进项,贷银行存款吗?

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快账用户6280 追问 2023-04-11 22:48

对的,原来是这么做的

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齐红老师 解答 2023-04-11 23:06

借以前年度费用调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整

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你好,之前做的账务处理是什么的?借主营业务成本,应交税费,应交增值税进项,贷银行存款吗?
2023-04-11
对于以前年度已抵扣现在需要转出的进项税额,应通过“应交税费-应交增值税-进项税额转出”科目进行调整,并相应减少相关成本或费用。具体分录需根据实际情况调整。
2024-10-22
你好,具体是因为什么原因被要求转出呢?
2020-12-11
如果你想处理以前年度未抵扣的进项税额,现在进行转出,应该在增值税纳税申报表的“其他”栏目中填写相应的金额,并在税务局规定的其他相关栏目填写说明,确保报表反映的信息准确无误。具体操作时建议核对最新的税务填报指南,确保符合当前的税法要求。
2024-10-29
同学你好 直接转出就可以 转出后直接做缴税的分录
2022-07-07
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