对的,是的,是这么做的。
家具公司订购一批家具,价值10000元,付了2000元定金,半月后收到货,款未付。分录 借:应付账款 2000 贷:银行存款 2000 收货后: 借:库存商品 10000 应交税费—应交增值税 进项税额1300 贷:应付账款 老师们,我就想问一下应付账款的金额我挂多少
公司采用简易计税方式开具增值税发票,拿到的的进项不能抵扣,如果购买保险含税金额10000,税金600,做账是 借:管理费用10000 贷:银行存款10000吗? 还是: 借:管理费用-9400 应交税费-增值税-进项额 600 贷:银行存款-10000
老师好!22年发现21年的销售费用计入了管理费用, 不含税金额10000,税额600,当时做账 借:管理费用10000 应交税费—应交增值税—进项税额 600 贷:银行存款 问下如果调20年的账,该怎么写分录啊?麻烦写完整
老师我想咨询一下,公司收到了一张物业费的发票,10000元是不含税额,还有600的进项税,是一年的物业费,这个我的会计分录是不是要做 借 预付账款10000 应交税费应交增值税进项税 600 贷:银行存款10600
老师,我公司12月付了24年Q2的物业费用及房租,会计分录:借 预付账款 贷 银行存款;发票在1月收到增值税专用发票,应交税费-待认证进项是否可以按照以下分录做:借 应交税费-待认证进行 贷 预付账款
老师,汇算清缴退回600的所得税,分录借银行600贷利润分配未分配利润600,这个未分配利润余额跟去年末的对不起来了怎么处理?
请问下公司出纳是老板,老板收到的货款支付的货款用什么科目合适,钱不需要再转给谁了
老师,如果每月计提了应付费用,如果去年12月未付,汇算清缴前付款了,是否要做纳税调增?收入部分呢,计提了应收收入的话,但是去年12月前未收到款项汇算清缴是否要纳税调减?
老师,前台能不能申请一个前台专用的账单章,以后所有纸质账单前台默认扣章,就不会有今天这种专门跑上来盖章的情况了,这种章是不是合规的呢? 制作什么章嘞?前台水单专用章名称可以不?
老师,麻烦你看看图片中这个印花税怎样申报呗
老师,咨询费的发票也是六个点吗
老师好,工会经费的依据是什么,如何计算呢?
个体户季度申报,普票开了167012.97,专票开了70922.63,合计开票237935.6,申报增值税主表,18栏怎么填
企业支付员工劳动仲裁款,请问要如何入账,要申报个税吗,不申报的话可否入账管理费用,然后调增
老板用公司的名字买了车 对方开了购置税发票 我在税务系统哪里可以看到