你好,你的成本费用有发票的话就可以不用调整。 收入的话有没有收到钱都要交税。
老师,如果上一年12月份开具的发票是提前开具的,它真实的结算时间是来年2月份,在2月份把提前开的红冲了,然后按正确的时间重新开发票,汇算清缴时,是否可以做调减收入处理? 另外提前开具的这部分成本票还没到,上一年12月份时暂时做的成本暂估,所以如果把这部分收入调减的话,也就不用暂估了,汇算清缴时,可以这样吗?
在年末计提的应付职工薪酬的工资奖金等一定要注意在汇算清缴之前是否发放完成了,如果未发放完成,在汇算清缴时即便计提了也要进行纳税调增。 这句话正确吗?有相关的政策原文吗?
去年12月亏损90万,但是开票外地预缴了所得税,汇算清缴不想退税怎么办?可以填未开票收入调整吗?如果填了汇算清缴表里的未开票收入,要做账吗?
老师:22年6月收到21年1-12月房租发票收到发票时做管理费用了,21年未计提,请问做22年汇算清缴时是不是调增账面金额?在23年汇算清缴时调减税收金额?现在做调整分录冲管理费用到本年利润
老师,如果公司给员工的年终奖在23年12月份计提,24年1月发放,也就是在企业所得税汇算清缴前发放了,所得税汇算清缴是否还要做纳税调整
老师,飞机票是按(票价+燃油附加费)/1.09*0.09算的是吗?不用行程单上的民航发展基金50
老师,我们做中介公司,帮一家公司做融资,然后这家公司给我们200万中介费,这比算是居间费吗?我们怎么才能合理拿出来自己手上?
郭老师,工程服务有销售五金制品营业范围,他平时开工程服务9个点,现在有销售开13个点吗,有9个点也有13个点,增值税会自动取数吗,还是需要13和9的分开填
老师,您好,企业第一至第三季度的财务报表与申报的财务报表数据不一致(利润表,资产负债表,现金流量表都不一致),但是在第四季度的时候三张报表账上和申报数据对上了,请问年报申报年度财务报表按第四季度的申报?然后企业所得税年度汇算清缴的数据可以根据账务上的科目余额累计数填列吗?
老师,外经证是开一次发票开一次跨区域涉税事项报告,还是一次按合同开跨区域涉税事项报告啊
差旅费属于什么费用 属于销售费用还是管理费用
老师好,我们现在公司名下的旧铲车,想以旧换新,老板意思是直接让对方拉走,然后新的铲车直接价格减掉,这样能行吗??我账务怎么处理?着急在线等。
请问我店有公费团建或者去旅游可以报销吗?
你好!高新技术企业光电最新的税务政策是什么?
现金日记账可以中途过账对账吗
好的,谢谢
你好,不用客气的了。
如果费用是12月份的,发票没有在12月开,但在汇算清缴前开呢是否可以税前扣除
你好,是的额,是可以的
老师,比如合同款项是按照季度付款,去年11月和12月的应付费用,都计提了,但当时一直没有开发票,等到今年2月份才开发票,他开发票是把去年11月至今年1月份三个月一次性开具一张发票,发票备注2024年⁻2025年1月费用,这样汇算清缴如何处理?
老师,比如合同款项是按照季度付款,去年11月和12月的应付费用,都计提了,但当时一直没有开发票,等到今年2月份才开发票,他开发票是把去年11月至今年1月份三个月一次性开具一张发票,发票备注2024年11月⁻2025年1月费用,这样汇算清缴如何处理?
您好,你可以自己分开确认,属于去年的,正常税前扣除就行
那直接按照之前计提的做账汇算清缴就不需要调整是吧,但是之前开发票计提的时候没有扣税,收到发票他开了专票,差额是否需要调整
您好,这个差额是需要调整的