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老师,我司23年1月份成为一般纳税人,22年的费用,23年才开发票,当时做费用按照含税的做,23年3月回票开的是专票,是直接重新22年的那笔分录,发票的不含税金额跟税额入账吗,需不需要以前年度损益调整呢

2023-04-11 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-11 10:17

你好,需要用1000年度损益调整来做的,当时的分录怎么做的?

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快账用户4076 追问 2023-04-11 10:30

借:管理费用 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-04-11 10:36

借其他应付款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 应交税费、应交增值税进项 贷其他应付款。

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齐红老师 解答 2023-04-11 10:36

借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。

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快账用户4076 追问 2023-04-11 12:23

那资产负债表表跟利润表的勾稽关心不是对不上了吗

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齐红老师 解答 2023-04-11 12:25

对不上,你可以调整期初余额去,不调整的话就忽略这个关系。

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你好,需要用1000年度损益调整来做的,当时的分录怎么做的?
2023-04-11
你好 去年的费用,计入  以前年度损益调整  核算 今年的费用,计入 销售费用  核算 
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对的同学你的理解是正确的
2023-06-10
你好,第一个和第二个需要做的纳税调减,你如果需要有退税才做第三个。
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你好,你单位给对方材料,对方给你加工是吗?如果是的话,借委托加工物资 应交税费,应交增值税进项 贷应付账款, 加工完毕了没有?当时货物收回来了吗?
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