咨询
Q

老师您好,法定代表人提取了备用金,做了借其他应收款,贷银行存款。后面法定代表人又拿发票报销管理费用,做了借管理费用,贷其他应收。实际上是法定代表人用备用金支付的,现在的账上怎么做分录,把其他应收的金额冲一部分?

2023-04-10 17:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 17:49

您好,我觉得没有分录了啦,借:其他应收款 和报销 时 贷其他应收 冲平啊,没平就是还有备用金在老板那里,下次报销再冲

头像
快账用户9524 追问 2023-04-10 17:54

对哈,我没反应过来,谢谢老师,实际上已经冲了。 老师,还没有做汇算清缴,暂时估算的管理费用,没有发票,可不可以红冲凭证后再申报汇算清缴?

头像
齐红老师 解答 2023-04-10 17:56

您好,您红冲在2023年吗

头像
快账用户9524 追问 2023-04-10 18:00

不是,在2022.12月做红冲

头像
齐红老师 解答 2023-04-10 18:01

您好,那太可以了,啥也不用调整了,非常好

头像
快账用户9524 追问 2023-04-10 18:04

好的,谢谢老师回复(*^▽^*)

头像
齐红老师 解答 2023-04-10 18:08

 希望以上回复能帮助你, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,我觉得没有分录了啦,借:其他应收款 和报销 时 贷其他应收 冲平啊,没平就是还有备用金在老板那里,下次报销再冲
2023-04-10
借管理费用 贷其他应收款 就行
2024-11-04
您好!做法没有问题。
2020-09-02
你好 ; 你这个是缴纳了。没有工资扣除吗 ; 你工资要不要扣除的  
2023-02-13
你好,你这个其他管理费用就是管理费是吧如果是的话可以
2023-09-18
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×