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计提安全生产费多计提了,然后红冲怎么做,做的时候是借,生产成本,贷其他应付款

2023-04-10 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-10 09:56

你好,您红冲做相反的分录就可以了。

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快账用户4656 追问 2023-04-10 09:57

那这部分生产成本转入库存商品是不是也要冲掉?

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齐红老师 解答 2023-04-10 09:57

你好是的,也是要冲减的。

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快账用户4656 追问 2023-04-10 09:59

那这样借生产成本,贷其他应付款,负数,借库存商品,贷生产成本,这样生产成本会有复数余额

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快账用户4656 追问 2023-04-10 09:59

负数余额

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快账用户4656 追问 2023-04-10 09:59

都是做红字

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:01

你好,您这个月是没有生产成本是吗?如果形成的复数就也可以的挂在复数上,但是如果您觉得不好的话,您可以先充一部分下一个月再充一部分。

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快账用户4656 追问 2023-04-10 10:02

有,但是是小于这个冲减的数,所以最后也还是负数

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齐红老师 解答 2023-04-10 10:04

你好,我明白你的意思,但是正规的做法就是这样。你也可以按我说的到下个月再充一部分。

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你好,您红冲做相反的分录就可以了。
2023-04-10
你好,转回以后还有余额,看看是什么原因呢。知道原因再做调整
2022-01-16
你好;  正常是 : 1、计提安全生产费时作分录: 借:管理费用-安全生产费 贷:专项储备 2、费用性支出时: 借:专项储备 贷:银行存款(应付账款) 3、资产性支出的: 借:固定资产 贷:银行存款(应付账款) ; 你是没有专项储备科目吗   
2022-10-09
借其他应付款,借管理费用负数 借管理费用、 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款
2023-05-16
你好 请说一下具体业务情况   正确我看你的这样处理是对的 
2023-03-22
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