借其他应付款,借管理费用负数 借管理费用、 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款
#提问#老师,化工企业计提安全生产费借制造费用—安全费贷其他应付款—安全费;实际发生时,借:其他应付款—安全费 贷:银行存款;如果购买的安全设备应该入固定资产的怎么处理?怎么做账?怎么才能体现入固定资产科目还入到其他应付款—安全费
老师好,小规模纳税人上年度支付安全经费时 借:管理费用 贷:专项储备 借:专项储备 贷:银行存款 ,本年度审计时发现支出的用于防暑的费用不属于安全生产经费,在本年度怎样做调账分录?
老师好,公司购买的安全生产物资本应该从安全经费专户支付,结果出纳从基本户支付了该款项,请问分录仍要先借:管理费用 贷:专项储备 在记借:专项储备 贷:银行存款(基本户)吗还是怎么记
企业为什么要计提安全支出?安全支出的范围是什么? 我们单位先做个计提“借:制造费用-安全支出 贷:其他应付款-安全支出”,有关安全支出发生了,就“借:其他应付款-安全支出 贷:银行存款”可以吗?
老师,我的安全生产费用的分录是借:管理费用—安全生产费用,贷:其他应付款—安全生产费用,支付的时候,借:其他应付款—安全生产费用,贷:银行存款,老师,如果有增值税的话,有公司往来款,怎么入账,我感觉我做的好像不太对了
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
不是上市公司 用会计准则 租金怎么做账
这个代表什么意思?老师
请问一下老师这个题应该选哪个,答案为什么选择B
3月末暂估60万水电费,4月到票20万,后续会再来票,本月能直接冲60万,也不在暂估吗?怎么处理比较合适,而且暂估约多暂估10万
3月末暂估60万水电费,4月到票20万,后续会再来票,后续暂估如何处理,本月能直接冲60万,也不在暂估吗?而且暂估约多暂估10万
老师您好 材料成本差异是借超支 带节约 相反方向做结转 ,-2% 这里是节约差异率 那就应该计贷方 为什么记到借方去了 ?难道是这里哪儿能看出来是结转吗?
这是什么意思?请教老师
上交去年汇算清缴企业所得税,这个会计分录怎么做?
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老师,假如我的安全管理费用是100元,税额13元,应付款是113元,我要做以上这个安全费用的分录怎么才对,我好像整懵圈了
借其他应付款,借管理费用负数113 借管理费用、100 应交税费、应交增值税进项,13 贷银行存款113
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快